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增值稅網(wǎng)上如何申報表,增值稅納稅申報表要怎樣在網(wǎng)上申報呀

來源:整理 時間:2022-12-31 06:38:39 編輯:金融知識 手機版

1,增值稅納稅申報表要怎樣在網(wǎng)上申報呀

看是小規(guī)模還是一般納稅人了,小規(guī)模的直接進入國稅申報網(wǎng)站進行申報就行了,一般納稅人的,還要借助另個一個系統(tǒng)進行填制,并導出文件,然后再進入國稅申報網(wǎng)站進行申報。還有,要在網(wǎng)上申報的話,還要跟銀行,稅局簽定一個三方協(xié)議才可以哈,具體去銀行,它有協(xié)議范本。
在退稅系統(tǒng)里“增值稅申報表的數(shù)據(jù)不要動”,要調(diào)網(wǎng)上申報的“增值稅匯總表”,等于是你2月份網(wǎng)上申報的時候操作失誤導致漏繳增值稅,需要補交,才可以和退稅系統(tǒng)里的對應上

增值稅納稅申報表要怎樣在網(wǎng)上申報呀

2,增值稅網(wǎng)上申報表怎么填

在本期數(shù)的2欄或3欄也要填10000 就行了
預繳了增值稅,填到申報表上的第28行。 一般納稅人當月認證上月的增值稅專用發(fā)票預繳的增值稅稅款,反映在“增值稅納稅申報表”中第28行的“分次預繳稅額”一欄。 如果上期申報時有形成的有未使用完的預繳稅款,在下期申報時稅務申報系統(tǒng)會自動提示,受理納稅申報稅務人員會在系統(tǒng)內(nèi)進行手工抵繳的。
直接填2欄10000
在本期數(shù)的2欄或3欄也要填10000,10欄稅額計算應該填數(shù)吧

增值稅網(wǎng)上申報表怎么填

3,網(wǎng)上報稅時怎么填寫申請表

網(wǎng)上申報,每月需填開增值稅報表和每季度填開所得稅報表。對于增值稅報表,將準備工作做好,即當月的進項和銷項算好,資產(chǎn)負債表和利潤表。1、插入IC卡,從開票系統(tǒng)將本月的專用發(fā)票和匯總發(fā)票的明細和匯總打印。2、進入電子申報系統(tǒng),稅種選擇-增值稅,將你事算好的銷項和進項的數(shù)據(jù)分別填入表一和表二(注意:份數(shù)一定不要忘記),將資產(chǎn)負債表和利潤表分別錄入,接下來開始提取主表。將以上五張表打印一式兩份。最后一步就是申報,通過網(wǎng)上介質(zhì)將所有數(shù)據(jù)存入U盤或軟盤,拿到稅務局報稅。稅種選擇-所得稅,將算好的數(shù)據(jù)錄入,其余步驟一樣。我所介紹的是一般納稅人的報稅流程。小規(guī)模的以后有時間在做介紹了。希望大家多多補充。
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網(wǎng)上報稅時怎么填寫申請表

4,怎樣在網(wǎng)上申報增值稅

首先很高興為你回答這個問題:1.要看你屬于哪個地區(qū)而后進入你這個地區(qū)的國稅網(wǎng)站2.假如你單位是第一次申報那么還必須要你所屬國稅部門給你的申報密碼才可以進入3.進入后必須將資產(chǎn)負債表、損益表、以及增值稅附例資料全部填全而后必須上傳成功、再填增值稅申報表進行申報大致申報程序就是這樣不是當否共同學習溝通
小規(guī)模納稅人當期有減免稅的(即主表第9欄或13欄有值的),需填寫《增值稅減免稅申報明細表》。《增值稅減免稅申報明細表》單元格為灰色,解決方法:納稅人未正確操作。填寫該表的正確操作是,點擊該表【新增】按鈕,系統(tǒng)會彈出填寫對話框,納稅人選擇對應的減免稅性質(zhì),填寫相應數(shù)據(jù)。
去稅務局,就說是辦理網(wǎng)上報稅,他就會給你一份協(xié)議,然后再去銀行開一個基本帳戶,與銀行簽訂一個協(xié)議,再交到稅務局,他會給你拷貝一個東西(別忘了帶u盤去),回到公司從天津市國家稅務局網(wǎng)站上下載網(wǎng)上申報的軟件,安裝在能上網(wǎng)的電腦上,打開網(wǎng)上申報軟件會提示你系統(tǒng)初始化,再把從稅務局考來的東西打開,會有連個號碼,兩個文件,填到提示你初始化的那個界面上就可以了,!
有兩種方法,一種是直接在因特網(wǎng)上面,輸入網(wǎng)址,按照既定流程進去填寫相應的數(shù)據(jù);第二種是,找航稅的,給你電腦安網(wǎng)上申報的軟件,你在軟件里面填數(shù)據(jù),然后提交就OK了

5,網(wǎng)上申報增值稅納稅申報表怎么填

一、增值稅小規(guī)模申報流程按季申報的小規(guī)模納稅人每個月都需要使用稅控設備登錄后系統(tǒng)自動抄報稅,每季度登陸網(wǎng)上申報軟件進行網(wǎng)上申報。網(wǎng)上申報成功并通過稅銀聯(lián)網(wǎng)實時扣繳稅款。 二、小規(guī)模納稅人申報表(一)《增值稅納稅申報表(小規(guī)模納稅人適用)》(必填)。(二)《增值稅納稅申報表(小規(guī)模納稅人適用)附列資料》(選填),本表由銷售服務有扣除項目的納稅人填寫,其他小規(guī)模納稅人不填報。(三)《增值稅減免稅申報明細表》(選填),本表為增值稅一般納稅人和增值稅小規(guī)模納稅人共用表,享受增值稅減免稅優(yōu)惠的增值稅小規(guī)模納稅人需填寫本表。發(fā)生增值稅稅控系統(tǒng)專用設備費用、技術(shù)維護費以及購置稅控收款機費用的增值稅小規(guī)模納稅人也需填報本表。僅享受月銷售額不超過3萬元(按季納稅9萬元)免征增值稅政策或未達起征點的增值稅小規(guī)模納稅人不需填本表。擴展資料1、本申報表適用于增值稅一般納稅人填報。增值稅A類企業(yè)使用淺綠色申報表,B類企業(yè)使用米黃色申報表。增值稅一般納稅人按簡易辦法依照6%征收率繳納增值稅的貨物,也使用本表。2、本表“經(jīng)濟類型”欄,按制造業(yè)、采掘業(yè)、電力、煤氣、供水及商業(yè)分別填寫。3、本表“本期銷項稅額”中的有關(guān)欄次,接下列要求填寫:(1)特區(qū)內(nèi)工業(yè)企業(yè)如有“一般銷售”、“地產(chǎn)地銷”、“免稅銷售”情況的應分別填列,除特區(qū)內(nèi)工業(yè)企業(yè)以外的其它企業(yè),不得填報“地產(chǎn)地銷”欄,所有企業(yè)如有“出口貨物”情況的都須申報。煙、酒、礦物油地產(chǎn)地銷減半征收的,將銷售額一半記入“一般銷售”、一半記入“地產(chǎn)地銷”,分別按其適用稅率計算銷售稅額。(2)“貨物或應稅勞務名稱”,按國家稅務總局計會統(tǒng)計報表的分類口徑及不同的適用稅率分別填列。對一些生產(chǎn)、經(jīng)營品種較多的企業(yè),如果一張申報表貨物名稱填寫不下的,可以按不同的稅率匯總名稱填報增值稅納稅申報表,對匯總填報申報表的,必須附有銷貨方填開的按國家稅務總局計會統(tǒng)計報表的分類口徑及不同的稅率分別填列“貨物”清單。(3)“應稅銷售額”的填寫口徑,為增值稅的計稅銷售額。如企業(yè)財務會計核算不作銷售的而按稅法規(guī)定應征稅的價外費用,也應填入“應稅銷售額“中。(4)“稅率”按所銷售的貨物或應稅勞務的適用稅率填寫,一般納稅人按簡易辦法征稅的貨物,該欄按6%的征收率填寫。(5)按不同銷售類型計算其所占銷售總額的百分比①②③④。參考資料來源:百度百科-納稅申報參考資料來源:百度百科-增值稅納稅申報表
1、本月認證發(fā)票份數(shù)、金額、稅額填入增值稅申報表附表(二)的第2欄“其中: 本期認證相符且本期申報抵扣”;2、上月待抵扣進項稅額填入增值稅申報表附表(二)的第3欄“前期認證相符且本期申報抵扣”;第2欄和第3欄合計為第1欄“(一)認證相符的防偽稅控增值稅專用發(fā)票”3、如果當期沒有其他抵扣項目,那么第12欄“當期申報抵扣進項稅額合計”就是第1欄數(shù)據(jù)。
一般納稅人增值稅納稅申報表填寫指引 ?。ㄒ唬┨顚戫樞颉 ∫话慵{稅人按照以下順序填寫申報表:  1.銷售情況的填寫  第一步:填寫《增值稅納稅申報表附列資料(一)》(本期銷售情況明細)第1至11列;  第二步:填寫《增值稅納稅申報表附列資料(三)》(服務、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項目明細)。(有差額扣除項目的納稅人填寫)  第三步:填寫《增值稅納稅申報表附列資料(一)》(本期銷售情況明細)第12至14列。(有差額扣除項目的納稅人填寫)?! 〉谒牟剑禾顚憽对鲋刀悳p免稅申報明細表》。(有減免稅業(yè)務的納稅人填寫)  2.進項稅額的填寫  第五步:填寫《增值稅納稅申報表附列資料(五)》(不動產(chǎn)分期抵扣計算表)。(有不動產(chǎn)進項稅額分期抵扣業(yè)務的納稅人填寫)  第六步:填寫《固定資產(chǎn)(不含不動產(chǎn))進項稅額抵扣情況表》。(有固定資產(chǎn)(不含不動產(chǎn))進項稅額抵扣業(yè)務的納稅人填寫)  第七步:填寫《增值稅納稅申報表附列資料(二)》(本期進項稅額明細)?! 〉诎瞬剑禾顚憽侗酒诘挚圻M項稅額結(jié)構(gòu)明細表》?! ?.稅額抵減的填寫  第九步:填寫《增值稅納稅申報表附列資料(四)》(稅額抵減情況表)。(有稅額抵減業(yè)務的納稅人填寫)  4.主表的填寫  第十步:填寫《增值稅納稅申報表(一般納稅人適用)》。(根據(jù)附表數(shù)據(jù)填寫主表)
文章TAG:增值稅網(wǎng)上如何申報表

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