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出口企業(yè)如何申報系統(tǒng),出口申報系統(tǒng)詳細(xì)步驟怎樣的

來源:整理 時間:2022-12-20 12:41:18 編輯:金融知識 手機版

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1,出口申報系統(tǒng)詳細(xì)步驟怎樣的

http://bbs.fobshanghai.com/thread-851231-1-1.html 福步外貿(mào)論壇的這個貼子應(yīng)該可以幫到您。 另外,你也可以到福步站去下載一些相關(guān)的資料的。 http://download.fobshanghai.com/

出口申報系統(tǒng)詳細(xì)步驟怎樣的

2,出口退稅申報系統(tǒng)如何錄入如何申報

我簡單說一下外貿(mào)10.0版。1、出口明細(xì)申報數(shù)據(jù)錄入2、進(jìn)貨明細(xì)申報數(shù)據(jù)錄入3、進(jìn)貨出口數(shù)量關(guān)聯(lián)檢查4、換匯成本檢查5、生成預(yù)申報數(shù)據(jù)6、退稅申報預(yù)審信息讀入、處理7、確認(rèn)正式申報數(shù)據(jù)8、出口明細(xì)申報數(shù)據(jù)查詢(打?。?、進(jìn)貨明細(xì)申報數(shù)據(jù)查詢(打?。?0、試算本次申報退稅額11、退稅匯總申報表錄入(打印)12、生成退稅申報軟盤如果還是不太明白,建議去參加培訓(xùn)。
已經(jīng)預(yù)審?fù)炅??核銷...今天剛一號,你還沒申報吧,先得報稅,然后才能預(yù)審。不知道你現(xiàn)在要問什么操作... 給你找個流程...自己看吧 出口退稅系統(tǒng)的基本操作流程: 1. 安裝退稅系統(tǒng)(生產(chǎn)型和外貿(mào)型)--------sa, 無密碼,點確定-----當(dāng)前所屬期(在每月15日之前辦理退稅操作,如200901申報,則是200812為當(dāng)月申報所屬期,依次類推) 2. 進(jìn)入系統(tǒng)后,點擊基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集:出口貨物基本明細(xì)錄入--增加,錄入當(dāng)月所要申報的基本數(shù)據(jù)(信息是根據(jù)報關(guān)單,核銷單,商業(yè)發(fā)票,以及財務(wù)部提供的當(dāng)月本幣對外幣匯率,每月申報的匯率需一致等填寫后,仔細(xì)核對無誤(匯率分兩種情況:一是,若當(dāng)月申報時只有一單,匯率則按當(dāng)時收匯時數(shù)據(jù)為準(zhǔn);二是若當(dāng)月申報有兩單以上,匯率則按最高的匯率來計,前提是收匯時間))。 其中需要注意幾點如下:1.)序號:每月申報的出口單數(shù)如有5單, 則是0001,0002....0005; 2.)所屬期標(biāo)識:是以年為單位來計,如2008申報,則為2008,如是2009,則為2009,該欄與所屬期,或是作賬記賬憑證等不沖突。3.)出口報關(guān)單號:即報關(guān)單編號的后9位數(shù),再加三位自由號,從001起,共計12位。單證齊全則按此辦理;若單證不齊時,應(yīng)該按當(dāng)月申報時間來計(方便記憶查找),當(dāng)然也可自編,如:200901000001等處理。若在一單報關(guān)單上有幾筆出口記錄,即同一報關(guān)單項下,出口貨物品名不同,商品代碼一同,此時則應(yīng)為200901000001,200901000002......同時序號仍按0001,0002....0008... ;4.)單證不齊,則標(biāo)明bh不齊標(biāo)志,此時需注意單證齊全后應(yīng)怎樣操作:基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集----生成出口貨物沖減明細(xì)-----查詢到上次申報單證不齊的信息記錄,點擊上方紅色字樣沖減出口,核對所屬期對否,把“是否先收齊單證再做沖減”的“√”去掉后, 再點確定ok, 再在出口貨物明細(xì)申報錄入中錄入正數(shù)一次就ok。 3. 基本數(shù)據(jù)錄入后,需讀入由稅務(wù)機關(guān)處理的上月反饋信息并處理(反饋信息處理-----稅務(wù)機關(guān)反饋信息讀入------稅務(wù)機關(guān)反饋信息處理,點“是”,不會影響系統(tǒng)數(shù)據(jù)更新) 4. 生成明細(xì)(免抵退稅申報-----生成明細(xì)生報數(shù)據(jù))-------發(fā)給稅務(wù)機關(guān)預(yù)審。 5. 稅務(wù)機關(guān)預(yù)審后,先是撤銷明細(xì)(申報數(shù)據(jù)處理------撤銷已申報明細(xì)數(shù)據(jù),注意所屬期是否為當(dāng)前所屬期)------讀入反饋信息并處理,再生成明細(xì)數(shù)據(jù)。 6. 生成增值稅申報表(基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集-----增值稅申報表項目錄入-----撤銷/刪除-----增加-----錄入數(shù)據(jù),該表的數(shù)據(jù)信息是根據(jù)財務(wù)報表的增值稅申報表填寫,錄入后保存) 7. 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集------免抵退申報匯總表錄入---------增加------enter(回車)-----保存----退出該頁面,再生成匯總申報數(shù)據(jù)(免抵稅申報-------生成匯總數(shù)據(jù))--------發(fā)給稅務(wù)機關(guān)審核,無誤通知通過后便可打表,交紙質(zhì)資料,蓋章,簽字到稅務(wù)機關(guān)。 8. 打印報表:申報匯總表/匯總附表/申報明細(xì)表/前期單證齊全且信息齊全明細(xì)表/ 反饋信息結(jié)果表以及本系統(tǒng)內(nèi)的增值稅納稅申報表,再將其申報的相關(guān)系列單證資料裝訂成冊交,并蓋章簽字交至稅務(wù)局,完畢。 出口退稅資料裝訂順序: 1.“免抵退”申報匯總表 2.“免抵退”申報匯總附表 3.“免抵退”申報明細(xì)表 4.前期單證齊全且信息齊全明細(xì)表 5.出口貨物報關(guān)單、核銷單、發(fā)票 6.貨運統(tǒng)一發(fā)票 7.疑點跳過審批表 8.反饋信息結(jié)果 9.系統(tǒng)內(nèi)增值稅納稅申報表 10.繳款書復(fù)印件 11.水單 12.賬頁

出口退稅申報系統(tǒng)如何錄入如何申報

3,生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)的操作流程是怎樣的是80版的謝謝

企業(yè)在做每個月的出口退稅申報之前(企業(yè)每個月都要做申報,即使當(dāng)月沒有出口業(yè)務(wù)),應(yīng)準(zhǔn)備好兩份資料:當(dāng)期出口貨物明細(xì)和當(dāng)期收齊出口單證明細(xì),然后,按以下步驟操作: 一進(jìn)入出口退稅系統(tǒng).初始用戶名:sa(注意大小寫);初始密碼為空. 二當(dāng)期所屬期設(shè)置.填入的所屬期為業(yè)務(wù)的所屬期.如:2006年10月10日對9月份業(yè)務(wù)進(jìn)行處理,應(yīng)填入200609. 三 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集-出口貨物明細(xì)申報錄入-新增. 1 所屬期自動生成. 2 序號編制規(guī)則是從0001到9999,記銷售日期自動生成. 3 所屬期標(biāo)志自動生成. 4 進(jìn)料手冊登記號填對應(yīng)的進(jìn)料加工手冊號,如果是一般貿(mào)易(不是進(jìn)料加工業(yè)務(wù)),則為空. 5 出口報關(guān)單號視情況而定 a 如果當(dāng)期出口并且當(dāng)期已經(jīng)收齊了單證(出口報關(guān)單和核銷單),則填實際的報關(guān)單號,取報關(guān)單右上側(cè)編碼的后9位+00X(通常,一份報關(guān)單會有好幾筆業(yè)務(wù),必須逐筆錄入,于是第一筆報關(guān)單號為編碼的后9位+001,依此類推.),報關(guān)單號為12位數(shù)字. b 如果當(dāng)期出口,沒有收齊單證,報關(guān)單號視稅務(wù)局的要求,若沒有要求則為空,若要求填虛擬報關(guān)單號,則為年4位+月2位+00A+00X,共12位數(shù)字.如2006年9月的第二單第一筆,報關(guān)單號為200609002001,2006年9月的第二單第二筆,報關(guān)單號為200609002002. 6 出口日期為報關(guān)日期. 7 外匯核銷單號.如果外匯核銷單已經(jīng)收齊,填實際核銷單的號碼,如果沒有收齊核銷單,則為空. 8 代理證明號.如果是代理業(yè)務(wù),則為實際的代理證明號,如果是有出口經(jīng)營權(quán)的出口自己的產(chǎn)品,則為空. 9 單證收齊標(biāo)志.如果當(dāng)期出口且收齊單證,則為空,如果當(dāng)期出口,沒有收齊單證,則為BH. 10 出口商品代碼.可下拉選擇,為海關(guān)對應(yīng)的商品代碼.該代碼對應(yīng)具體的征退稅率. 11 出口商品名稱自動生成. 12 單位自動生成. 13 出口數(shù)量為實際的出口數(shù)量. 14 原幣代碼可下拉選擇.若為美圓,則為USD. 15 原幣幣別自動生成. 16 原幣離岸價為報關(guān)的FOB價. 17 原幣匯率可以為月初的匯率或者是月末的匯率,關(guān)系到本幣的當(dāng)期出口銷售額. 18 人民幣離岸價自動生成. 19 美圓匯率同原幣匯率. 20 美圓離岸價自動生成. 21 征稅稅率自動生成. 22 退稅率自動生成,由商品代碼決定. 23 征退稅差額自動生成. 24 應(yīng)退稅額自動生成. 25 出口發(fā)票號為商業(yè)發(fā)票上的發(fā)票號,不能為空. 26 保存/取消/保存并增加.保存則保存該條記錄,保存并增加直接進(jìn)入下一條記錄的錄入. 27 序號重排對記錄的序號進(jìn)行重新排列.如果斷號或者重號,則不能進(jìn)行以后的明細(xì)數(shù)據(jù)申報. 四 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集-收齊出口單證明細(xì)錄入-新增. 這一操作是對前期出口但沒有收齊單證的業(yè)務(wù),本期做收齊單證.因為前期出口,已經(jīng)做了出口貨物明細(xì)申報錄入,并且已經(jīng)進(jìn)行了申報,所以,本期收齊單證是在前期數(shù)據(jù)基礎(chǔ)上進(jìn)行的工作. 1 根據(jù)收齊的單證,找到對應(yīng)的前期錄入的數(shù)據(jù),點擊修改. 2 所屬期自動生成. 3 序號規(guī)則同出口貨物明細(xì)申報錄入. 4 單證收齊標(biāo)志為BH.可以看出,填上BH后,出口報關(guān)單號和外匯核銷單號欄變?yōu)榭商? 5 出口報關(guān)單號為報關(guān)單上右上角編碼的后9位+00X(通常,一份報關(guān)單會有好幾筆業(yè)務(wù),必須逐筆錄入,于是第一筆報關(guān)單號為編碼的后9位+001,依此類推.),報關(guān)單號為12位數(shù)字. 6 外匯核銷單號為核銷單上號碼. 7 提示報關(guān)單號與以前報關(guān)單號不符,核銷單號與以前核銷單號不符,確認(rèn)替換. 8 保存.進(jìn)行下一筆操作. 9 序號重排.對序號進(jìn)行重新排列.斷號或重號將不能進(jìn)行后來的明細(xì)數(shù)據(jù)申報. 五 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集-生成出口貨物沖減明細(xì). 這一操作是對前期出口但沒有收齊單證,本期做收齊單證但是發(fā)現(xiàn)有錯誤的業(yè)務(wù),進(jìn)行負(fù)數(shù)沖回和重新錄入的操作.其中錯誤可能包括:對與同一張報關(guān)單 1 出口貨物明細(xì)申報錄入為進(jìn)料加工但收齊單證時發(fā)現(xiàn)不是進(jìn)料加工;出口貨物明細(xì)申報錄入不是進(jìn)料加工但收齊單證時發(fā)現(xiàn)是進(jìn)料加工. 2 出口貨物明細(xì)申報錄入的商品代碼與收齊單證的商品代碼不一致. 3 出口貨物明細(xì)申報錄入的原幣離岸價與收齊單證的原幣離岸價不一致. 4 出口貨物明細(xì)申報錄入的出口發(fā)票號與收齊單證的出口發(fā)票號不一致. 5 出口貨物明細(xì)申報錄入的筆數(shù)及各筆金額與收齊單證的筆數(shù)及各筆金額不一致. 6 出口貨物明細(xì)申報錄入的各筆順序與收齊單證的各筆順序比一致. 進(jìn)行出口貨物沖減: 1 對應(yīng)有錯誤的報關(guān)單找到出口貨物明細(xì)申報錄入的數(shù)據(jù),點擊沖減出口,去掉是否先收齊單證再做沖減前面的對號,確定.于是在出口貨物明細(xì)申報錄入的里面會相應(yīng)出現(xiàn)一條記錄,序號為Z000. 2 對所有有錯誤的報關(guān)單做完沖減后,退出,進(jìn)入基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集-出口貨物明細(xì)申報錄入,可以看見生成的所有的沖減記錄,序號都是Z000.進(jìn)行序號重排. 3 對應(yīng)做過沖減的報關(guān)單,錄入正確的數(shù)據(jù).注意:此時填入的報關(guān)單號和核銷單號為實際的報關(guān)單號和核銷單號,單證收齊標(biāo)志為空. 六 免抵退稅申報-生成明細(xì)申報數(shù)據(jù). 1 所屬期自動帶出登陸是填如的所屬期,可以修改.確定. 2 若需要在申報之前進(jìn)行備份,復(fù)選備份當(dāng)前系統(tǒng).確定. 3 填入申報數(shù)據(jù)存放路徑,也可以通過瀏覽按鈕選擇路徑.確定.填入的新的路徑系統(tǒng)會自動創(chuàng)建. 七進(jìn)入基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集-增值稅申報表項目錄入-增加.對照企業(yè)的增值稅申報表,填入相應(yīng)的數(shù)據(jù). 八進(jìn)入基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集-免抵退申報匯總表錄入-增加.在空白處單擊,系統(tǒng)會自動生成所有數(shù)據(jù).注意:匯總表中自動生成的任何數(shù)據(jù)不允許手工修改,直接點擊保存. 九免抵退稅申報-生成匯總申報數(shù)據(jù).同免抵退稅申報-生成明細(xì)申報數(shù)據(jù). 十根據(jù)稅務(wù)局的要求,將生成的明細(xì)申報數(shù)據(jù)和匯總申報數(shù)據(jù)報送到稅務(wù)局,進(jìn)行預(yù)申報.稅務(wù)局會生成疑點信息和單證不齊信息等其他反饋信息,并將信息反饋到企業(yè). 十一企業(yè)得到反饋信息后,進(jìn)行反饋信息處理-稅務(wù)機關(guān)反饋信息讀入(接受). 十二反饋信息處理-稅務(wù)機關(guān)反饋信息查詢,查詢稅務(wù)機關(guān)反饋的信息,并對信息進(jìn)行處理. 十三 將最終的數(shù)據(jù)報送到稅務(wù)機關(guān). 十四 免抵退稅申報-打印申報報表. 打印以下報表: 1 出口貨物免、抵、退稅申報明細(xì)表(當(dāng)期出口明細(xì)) 2 出口貨物免、抵、退稅申報明細(xì)表(前期單證收齊) 3 出口貨物免、抵、退稅申報匯總表 4 出口貨物免、抵、退稅申報匯總表附表(視稅務(wù)機關(guān)要求) 企業(yè)當(dāng)月的申報工作至此結(jié)束. 注:1 以上操作均以生產(chǎn)企業(yè)出口退稅系統(tǒng)6.2版為例. 2 以上操作不含當(dāng)月發(fā)生進(jìn)料加工業(yè)務(wù).以后會在專門的文章中介紹進(jìn)料加工業(yè)務(wù)的處理方法和步驟. 3 各地稅務(wù)機關(guān)的要求不同,可能導(dǎo)致以上某些操作步驟不準(zhǔn)確.

生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)的操作流程是怎樣的是80版的謝謝

4,外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)100版操作流程

關(guān)聯(lián)號一般在一開始就得編排好,都是自己編寫的,一般是“年+月+申批次”如,2010年1月份第一次申報,那么第一筆記錄的關(guān)聯(lián)號可編為201001001.具體操作步驟如下,希望能給你帶來幫助 申報批次:本月第幾次申報,如第一次輸入“1”。 序號:四位數(shù)字碼,特別注意,序號一個關(guān)聯(lián)號內(nèi)不能重復(fù)。如果一個月內(nèi)有多次申報,可以按順序連續(xù)編排。在數(shù)據(jù)錄入時,可以都輸入“1”,在所有數(shù)據(jù)錄入結(jié)束后,進(jìn)行數(shù)據(jù)分解,然后進(jìn)行“序號重排”,建議按批次加順序號進(jìn)行物理排序。 出口進(jìn)貨標(biāo)志:錄“0”,表示既有進(jìn)貨又有出口;“1”表示只有進(jìn)貨;“2”表示只有出口; 稅種:增值稅選“v”;消費稅選“c”; 出口發(fā)票號:即企業(yè)出口商品的定單外運編號; 報關(guān)單號:12位,由報關(guān)單右上角“海關(guān)編號”9位碼+0+商品項號組成。注意:1、當(dāng)報關(guān)單上只有一條記錄時,錄入“9位碼+0+商品項號01”;2、當(dāng)報關(guān)單上有多條記錄時,有幾條記錄要逐條錄入幾次,在9位碼后面第一條加“001”,第二條加“002”,以此類推;3、假如關(guān)單上有4條記錄,其中第三條不申報退稅,錄入時則不錄入“003”項,錄第4條記錄直接跳到“004”。 出口日期:輸入報關(guān)單中的出口日期。 美元離岸價:錄入實際離岸價,計算換匯成本的依據(jù),如報關(guān)不是FOB成交價,就換算成FOB價后錄入。 核銷單號:7位碼,見核銷單右上角或報關(guān)單內(nèi)的批準(zhǔn)文號,如“069956703”,數(shù)字間不得留空格。委托代理出口的,此欄也應(yīng)錄入,否則審核出錯。 代理證明號:若是委托其他外貿(mào)企業(yè)代理出口的貨物,輸入外貿(mào)企業(yè)提供的“代理出口貨物證明”右上角12位碼(即2位年份+4位地區(qū)碼+4位順序碼+2位項號);項號錄入規(guī)則同報關(guān)單項號;若自營出口的,此項為空 遠(yuǎn)期收匯證明:屬遠(yuǎn)期收匯的,錄入外經(jīng)貿(mào)主管部門出具的遠(yuǎn)期收匯證明號;非遠(yuǎn)期收匯的,此項為空,不得錄入任何內(nèi)容; 出口備注:可錄可不錄。 商品代碼:見關(guān)單商口明細(xì)中“商品編號”,區(qū)分以下情況錄入: 1, 8位商品碼 ①商品編碼僅為8位的,錄入8位商品編碼后補加“00”補足10位碼; ②同一商品名稱相同,對應(yīng)不同的征稅稅率,如征13在10位商品編碼后加1,征17則加2(注意)。 商品名稱:系統(tǒng)自動生成,和報關(guān)品不一樣,也無需改動 單位:系統(tǒng)自動生成,不能改動 出口數(shù)量:與系統(tǒng)內(nèi)商品代碼對應(yīng)計量單位的關(guān)單上相應(yīng)數(shù)量 進(jìn)貨憑證號:10位發(fā)票代碼+8位號碼; 退消費稅的,進(jìn)貨憑證號錄消費稅專用稅票號碼,該號碼錄入,系統(tǒng)自動補錄到專用稅票號碼欄。 分批批次: 開具增值稅專用發(fā)票分割證明的必須錄入,若增值稅發(fā)票數(shù)據(jù)1000,本次出口400,結(jié)余600,則本次錄入分批批次“1”;下次用分割單申報時錄入分批批次“2”。 供貨方納稅號:按進(jìn)貨憑證的對應(yīng)內(nèi)容錄入; 進(jìn)貨數(shù)量:與系統(tǒng)內(nèi)商品代碼對應(yīng)計量單位的相應(yīng)數(shù)量,錄入的數(shù)量只能等于或小于關(guān)單數(shù)量并且與“出口數(shù)量”一致;進(jìn)貨憑證的計量單位與系統(tǒng)內(nèi)商品代碼對應(yīng)計量單位不一致的,要按與系統(tǒng)內(nèi)商品代碼對應(yīng)計量單位進(jìn)行轉(zhuǎn)換后,錄入對應(yīng)的數(shù)量;委托加工后出口的貨物,錄入原材料的專用稅票時按加工收回的出口數(shù)量錄入“進(jìn)貨數(shù)量”,加工費或輔料、包裝物等的“進(jìn)貨數(shù)量”為空。如果委托加工后出口的貨物,其原材料是進(jìn)料加工的進(jìn)口料件,則錄入加工費的專用稅票時按加工收回的出口數(shù)量錄入“進(jìn)貨數(shù)量”,輔料、包裝物等的“進(jìn)貨數(shù)量”為空。購進(jìn)其他外貿(mào)企業(yè)調(diào)撥的貨物出口的,按分割單的數(shù)量錄入“進(jìn)貨數(shù)量”,增值部分的“進(jìn)貨數(shù)量”為空。(特別說明:上述金額錄0時,不要在備注欄加“WT”)。 計稅金額:即專用發(fā)票上的“計稅金額”; 法定征稅稅率:錄入該產(chǎn)品的征稅率,增值稅為17或13;消費稅從價定率的按小數(shù)點方式錄入,如10%,錄入0.1;從量定額的錄入單位稅額。 稅額:自動生成。如果生成的稅額比發(fā)票上的稅額大,要進(jìn)行修改,小的可以不作修改,按回車進(jìn)入下個字段; 退稅率:系統(tǒng)根據(jù)商品碼自動生成; 可退稅額:自動生成; 申報標(biāo)志:空 : 該記錄處于未申報狀態(tài) R : 該記錄已確認(rèn)需要申報。 上述標(biāo)志不需錄入,系統(tǒng)自動生成; 以上完畢后,點擊“保存”,按提示進(jìn)行確認(rèn)或確認(rèn)并繼續(xù)追加。 注意:退消費稅的,在上述增值稅數(shù)據(jù)采集完成后,再進(jìn)行消費稅進(jìn)貨數(shù)據(jù)采集即可,不需要再做出口處理。 在所有數(shù)據(jù)錄入結(jié)束后,進(jìn)行數(shù)據(jù)分解,數(shù)據(jù)分解后分別在出口錄入和進(jìn)貨錄入中進(jìn)行“序號重排”、“審核認(rèn)可”。 (二)數(shù)據(jù)加工處理 實退稅數(shù)量以下為空,并不為錯,數(shù)據(jù)加工處理后將出現(xiàn)數(shù)字。 ①進(jìn)貨出口數(shù)量關(guān)聯(lián)檢查:對同一關(guān)聯(lián)號,同一商品碼下的進(jìn)貨和出口數(shù)量進(jìn)行檢查。 執(zhí)行“數(shù)據(jù)加工處理\進(jìn)貨出口數(shù)量關(guān)聯(lián)檢查”(此步必做,否則申報數(shù)據(jù)容易出錯,并且退稅申報明細(xì)表中的出口進(jìn)貨金額、退稅率、應(yīng)退稅額等欄目數(shù)據(jù)無法生成)。如果檢查結(jié)果出現(xiàn)錯誤標(biāo)志“E”或“W”,則需對錯誤數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整。關(guān)聯(lián)檢查后有“E”錯誤,必須檢查。 ②換匯成本關(guān)聯(lián)檢查 建議要求所有外貿(mào)企業(yè)均在系統(tǒng)配置中設(shè)置換匯成本的檢查。 ③預(yù)申報數(shù)據(jù)一致性檢查 ④生成預(yù)申報數(shù)據(jù)。 在關(guān)聯(lián)檢查結(jié)果未出現(xiàn)“E”的情況下,進(jìn)行如下處理: 預(yù)申報:點擊“數(shù)據(jù)加工處理” 之“生成預(yù)申報數(shù)據(jù)”,依提示生成一個文件夾,將該文件夾壓縮命名為本單位的海關(guān)代碼,在國稅網(wǎng)站上進(jìn)行預(yù)審。輸入關(guān)聯(lián)號≤“”,在空白處輸滿“9”,生成預(yù)申報數(shù)據(jù)。 (三)、預(yù)申報及預(yù)審 1稅務(wù)機關(guān)反饋預(yù)申報審核結(jié)果。 2業(yè)根據(jù)反饋的預(yù)申報審核結(jié)果調(diào)整申報數(shù)據(jù),準(zhǔn)備正式申報。 關(guān)于預(yù)申報的方法,各個地方處理不盡相同,有些是上傳國稅網(wǎng),有些是上申報大廳申報 (四)、退稅正式申報 正式申報:執(zhí)行“預(yù)審反饋處理---確認(rèn)正式申報數(shù)據(jù)”將數(shù)據(jù)提交到“正式申報環(huán)節(jié)”。 1、生成申報數(shù)據(jù)并打印申報表 ①、 查詢并打印退稅申報表 確認(rèn)申報數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤后方可打印表格。 打印明細(xì)申報表:在“退稅申報本次申報明細(xì)”和“退稅進(jìn)貨本次申報明細(xì)”中,執(zhí)行“擴展功能”申報表打印,預(yù)覽無誤后,點擊打印及可。 ②、生成并打印匯總表 匯總表的主要內(nèi)容根據(jù)明細(xì)表數(shù)據(jù)自動生成,但企業(yè)可以進(jìn)行修改。注意以下內(nèi)容是否有誤: 申報年月 申報批次 總進(jìn)項金額 申報退稅額 打印匯總表,同上。 打印主要對“擴展功能”。 注意一點:匯總表上的應(yīng)退稅額和進(jìn)貨稅額可能和明細(xì)表上有點小差異,修改的方法是:1應(yīng)退稅額要達(dá)到三表統(tǒng)一2進(jìn)項稅額要求和進(jìn)貨明細(xì)表的數(shù)據(jù)統(tǒng)一,和出貨不統(tǒng)一,不影響退稅申報 上述操作后,若發(fā)現(xiàn)有錯誤或已申報數(shù)據(jù)中無數(shù)據(jù),點擊“撤銷本次申報”,重新進(jìn)行數(shù)據(jù)加工處理、生成申報。 ③、生成退稅軟盤: 執(zhí)行“數(shù)據(jù)統(tǒng)計上報\生成退稅申報軟盤”,選擇路徑后點“確定”。生成申報軟盤共12個文件: 建議:每一次申報按“申報年月+批次”在硬盤建立一個文件夾進(jìn)行數(shù)據(jù)備份,以防軟盤損壞,避免批次及序號重復(fù)。 2、整理裝訂單證 按照出口明細(xì)表順序逐票整理裝訂單證:增值稅專用發(fā)票、消費稅須報消費稅(出口貨物專用)繳款書、收匯核銷單、出口報關(guān)單、出口發(fā)票。 3、上門申報退稅 攜帶申報表(主要包括:匯總表三份、進(jìn)貨明細(xì)表一份、出口明細(xì)表一份)、申報單證和電子申報數(shù)據(jù)(軟盤或U盤)到申報大廳辦理退(免)稅申報 三、出口退稅申報前準(zhǔn)備事項 (一)、企業(yè)在取得增值稅專用發(fā)票應(yīng)當(dāng)自開票之日起30日內(nèi)辦理認(rèn)證手續(xù);在貨物報關(guān)出口之日起90日內(nèi)收齊單證并辦結(jié)退(免)稅申報手續(xù)。 (二)、外貿(mào)企業(yè)應(yīng)及時登錄“口岸電子執(zhí)法系統(tǒng)”出口退稅子系統(tǒng),進(jìn)行交單工作(三)、外貿(mào)企業(yè)必須將每一份出口貨物報關(guān)單與對應(yīng)的增值稅專用發(fā)票的品名、數(shù)量、計量單位一致,否則不能退稅。 四、出口退稅申報 (一)申報明細(xì)數(shù)據(jù)錄入 “基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集-----出口/進(jìn)貨數(shù)據(jù)明細(xì)錄入”,進(jìn)入操作窗口,點擊“增加”進(jìn)入編輯窗口進(jìn)行數(shù)據(jù)錄入,具體要求如下: 關(guān)聯(lián)號:必錄內(nèi)容,一個年度內(nèi)不能重復(fù),一次申報可以有多個關(guān)聯(lián)號。 1、企業(yè)按“2位年+2位月+2位號批次+4位順序號”有規(guī)則編排關(guān)聯(lián)號。必須保證每一個關(guān)聯(lián)號下的進(jìn)貨和出口數(shù)量相等,并且換匯成本正常。2、對多條進(jìn)貨(出口)對應(yīng)一條出口(進(jìn)貨)或多條進(jìn)貨對應(yīng)多條出口的,可使用一個關(guān)聯(lián)號; 部門代碼:只有分部核算單位錄入。在“部門代碼”維護(hù)完成后,點擊下▼選擇。注意:進(jìn)貨和出口的部門碼必須一一對應(yīng),同一部門碼項下同一商品的進(jìn)貨和出口數(shù)量必須相等; 部門名稱:系統(tǒng)自動生成; 申報年月:本次申報的退稅所屬期,如“200704”,以本次申報報關(guān)單中日期最遲的月份為申報月份,如:本次申報有3份報關(guān)單,出關(guān)日期分別為“20070115”、“20070103”、“20070319”,那么本次的申報年月為“200703”。但遇到有退稅率調(diào)整的,要分開申報。此欄按系統(tǒng)進(jìn)入時顯示的“當(dāng)前所屬期”自動生成,亦可以更改,為了操作方便并保證準(zhǔn)確錄入“申報年月”,建議在每次數(shù)據(jù)采集前,先對“當(dāng)前所屬期”進(jìn)行更改。
文章TAG:出口企業(yè)如何申報系統(tǒng)出口出口企業(yè)企業(yè)

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