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建筑業(yè)的銷項稅是什么意思,銷項稅是什么

來源:整理 時間:2022-12-16 06:08:02 編輯:金融知識 手機版

1,銷項稅是什么

納稅人銷售貨物或者應(yīng)稅勞務(wù),按照銷售額和《增值稅暫行條例》第二條規(guī)定的稅率計算并向購買方收取的增值稅額,為銷項稅額。
銷售貨物或應(yīng)稅勞務(wù)要交的稅。。。

銷項稅是什么

2,進(jìn)項稅和銷項稅是什么意思

進(jìn)項稅就是購進(jìn)貨物時所發(fā)生的稅金,可以和銷項稅抵,如進(jìn)項稅多可做為留抵稅,用于以后月份抵,若銷項稅多則應(yīng)向稅務(wù)部門交納稅款銷項稅是銷售貨物或有應(yīng)稅項的稅金時應(yīng)交的稅金 。 進(jìn)項稅和銷項稅是指增值稅的進(jìn)項和銷項稅。
銷售商品時的銷項稅,是我從客戶手里收進(jìn)來,最終要上交給國家的;購買商品時的進(jìn)項稅,是我付給供貨商,最終還能從國家那里要回來的,也就是“進(jìn)項抵扣”;所以,要交給國家的錢,就是“應(yīng)上交部分-可收回部分”

進(jìn)項稅和銷項稅是什么意思

3,請問什么叫銷項稅

所謂進(jìn)項稅和銷項稅是指增值稅的進(jìn)項和銷項稅。增值稅是國家就增值額征的一種稅。如果你是一般人納稅人,你花1元錢買的商品的同時(賣方如果能提供增值稅發(fā)票的話),給你商品的一方要替稅務(wù)局向你收0.17元的稅款。你要向賣給你商品方支付1.17元.當(dāng)你把1元的商品以1.2元賣出的時侯(或加工成別的商品以1.2元賣出時),你要替稅務(wù)局向購買方收取1.2*0.17=0.204元稅款.實際你的納稅額是0.204-0.17=0.034元.0.17元叫進(jìn)項稅0.204元叫銷項稅.用0.17元抵減0.204元的過程就叫抵扣進(jìn)項稅.抵扣的前提是你是一般納稅人,有認(rèn)證過的進(jìn)項稅額.當(dāng)月沒抵扣完的可到以后抵扣. 小規(guī)模的企業(yè)帳上沒有進(jìn)項稅,只有銷項稅。

請問什么叫銷項稅

4,銷項稅是什么

用銷售收入乘以銷項稅率,現(xiàn)行稅率17%。就是銷項稅
你所寫 的公式是不含稅收入 不含稅收入=(含稅收入/1+17%)*17% 是對的
如若你問的是增值稅的銷項稅額的話,那么增值稅的銷項稅額是:銷項稅額=銷售額×稅率 納稅人銷售貨物或者應(yīng)稅勞務(wù),按照銷售額和《增值稅條例》第二條規(guī)定的稅率計算并向購買方收取的增值稅額,為銷項稅額; 銷售額為納稅人銷售貨物或者應(yīng)稅勞務(wù)向購買方收取的全部價款和價外費用,但是不包括收取的銷項稅額。   銷售額以人民幣計算。納稅人以外匯結(jié)算銷售額的,應(yīng)當(dāng)按外匯市場價格折合成人民幣計算。  
納稅人銷售貨物或者應(yīng)稅勞務(wù),按照銷售額和條例規(guī)定的稅率計算并向購買方收取的增值稅額,為銷項稅額。

5,什么是銷項稅

美女,銷項稅是增值稅計算中不可缺少的一個部分。和他對應(yīng)的概念叫進(jìn)項稅,用銷項稅-進(jìn)項稅=當(dāng)期需繳納的增值稅。其實說簡單點,銷項稅就是賣貨物,提供加工修理修配勞務(wù)時向買方收取的。(這個時候你如果是一般納稅人你會開個增值稅專票,上面著名的稅款,就是銷項稅額)
發(fā)生銷售,不管款項是否收回都要做銷售處理。 你公司向a公司購進(jìn)貨物100件,金額為10000元,但你公司實際上要付給對方的貨款并不是10000元,而是10000+10000*17%(假設(shè)增值稅率為17%)=11700元。 為什么只購進(jìn)的貨物價值才10000元,另外還要支付個1700元呢?因為這時,你公司做為消費者就要另外負(fù)擔(dān)1700元的增值稅,這就是增值稅的價外征收。這1700元增值稅對你公司來說就是“進(jìn)項稅”。a公司收了多收了這1700元的增值稅款并不歸a公司所有,a公司要把1700元增值稅上交給國家。所以a公司只是代收代繳而已,并不負(fù)擔(dān)這筆稅款。
就是中國想意大利出口鞋,意大利收取一定稅之外的稅。

6,什么是銷項稅舉例

你好,銷項稅是針對于一般納稅人而言的,銷售商品時所開具發(fā)票上的稅額部分即為賬上確認(rèn)的銷項稅,增值稅是就增值部分計算應(yīng)納稅,單個商品或勞務(wù)很難去把控具體的增值金額,而且有些可能并沒有產(chǎn)生增值,所以實務(wù)中為了便于整體計算增值稅,統(tǒng)一用銷售不含稅收入 乘以增值稅率(也就是銷項稅) 減去收到的符合抵扣規(guī)定的 專用發(fā)票上注明的進(jìn)項稅 來計算增值稅。銷項稅并非企業(yè)應(yīng)繳納的增值稅,而是企業(yè)銷售環(huán)節(jié)產(chǎn)生的稅費 減去購進(jìn)環(huán)節(jié)的進(jìn)項 為應(yīng)納增值稅。
發(fā)生銷售,不管款項是否收回都要做銷售處理。 你公司向a公司購進(jìn)貨物100件,金額為10000元,但你公司實際上要付給對方的貨款并不是10000元,而是10000+10000*17%(假設(shè)增值稅率為17%)=11700元。 為什么只購進(jìn)的貨物價值才10000元,另外還要支付個1700元呢?因為這時,你公司做為消費者就要另外負(fù)擔(dān)1700元的增值稅,這就是增值稅的價外征收。這1700元增值稅對你公司來說就是“進(jìn)項稅”。a公司收了多收了這1700元的增值稅款并不歸a公司所有,a公司要把1700元增值稅上交給國家。所以a公司只是代收代繳而已,并不負(fù)擔(dān)這筆稅款。

7,請問銷項稅是怎么回事

進(jìn)項稅:納稅人購進(jìn)貨物或者接受應(yīng)稅勞務(wù),所支付或者負(fù)擔(dān)的增值稅額為進(jìn)項稅額。進(jìn)項稅所謂進(jìn)項稅和銷項稅是指增值稅的進(jìn)項和銷項稅。增值稅是國家就增值額征的一種稅。如果你是一般人納稅人,你花1元錢買的商品的同時(賣方如果能提供增值稅發(fā)票的話),給你商品的一方要替稅務(wù)局向你收0.17元的稅款。你要向賣給你商品方支付1.17元.當(dāng)你把1元的商品以1.2元賣出的時侯(或加工成別的商品以1.2元賣出時),你要替稅務(wù)局向購買方收取1.2*0.17=0.204元稅款.實際你的納稅額是0.204-0.17=0.034元.0.17元叫進(jìn)項稅0.204元叫銷項稅.用0.17元抵減0.204元的過程就叫抵扣進(jìn)項稅.抵扣的前提是你是一般納稅人,有認(rèn)證過的進(jìn)項稅額.當(dāng)月沒抵扣完的可到以后抵扣.
經(jīng)理的意思是說,正常情況下,出口產(chǎn)品是可以退稅的。外貿(mào)公司支付的進(jìn)項稅額,可以通過出口退稅,將這筆錢再收回來?,F(xiàn)在不退稅,這筆進(jìn)項稅額就由外貿(mào)公司承擔(dān)了。一般來說,出口即使不退稅,也會免增值稅的。你再仔細(xì)咨詢一下主管稅務(wù)局,該產(chǎn)品是否確實出口還要交銷項稅。如果出口還要交銷項稅,則購入的進(jìn)項稅取得進(jìn)項專用發(fā)票的前提下,是可以在3個月內(nèi)認(rèn)證抵扣的。與內(nèi)銷交稅同樣處理。購入時:借:庫存商品借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)貸:應(yīng)付賬款銷售時:借:應(yīng)收賬款貸:主營業(yè)務(wù)收入貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)借:主營業(yè)務(wù)成本貸:庫存商品如果出口免稅,不退稅,則進(jìn)項稅額不得抵扣,要以含稅金額計入產(chǎn)品成本:借:庫存商品貸:應(yīng)付賬款
文章TAG:建筑業(yè)的銷項稅是什么意思建筑建筑業(yè)銷項稅

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