公司內(nèi)部審計(jì)主要檢查什么公司內(nèi)部審計(jì)主要包括財(cái)務(wù)審計(jì)、內(nèi)控、工程審計(jì)等。內(nèi)控審計(jì):-2/內(nèi)部管理控制制度和執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)的內(nèi)部監(jiān)督;督促建立健全公司內(nèi)部控制制度,促進(jìn)公司業(yè)務(wù)管理的完善和加強(qiáng),確保公司持續(xù)健康快速發(fā)展,內(nèi)部控制的具體流程是什么審計(jì)內(nèi)部控制的具體流程是:計(jì)劃審計(jì)工作、實(shí)施審計(jì)工作、評(píng)估控制缺陷和完成-1。1、企業(yè)內(nèi)部審計(jì)類(lèi)別有哪些?應(yīng)該從哪些方面開(kāi)展?1,始于審計(jì)mission審計(jì)(年度計(jì)劃),專項(xiàng)審計(jì)。2.根據(jù)審計(jì)的用途,可分為合規(guī)審計(jì)、受益審計(jì)、反欺詐審計(jì)。3.根據(jù)審計(jì)object可分...
更新時(shí)間:2024-04-02標(biāo)簽: 內(nèi)控審計(jì)公司公司內(nèi)控審計(jì) 全文閱讀