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稅務(wù)上線需要什么東西,一般報稅時都要帶什么資料啊我是武漢的公司國稅地稅都有

來源:整理 時間:2022-12-12 01:53:08 編輯:金融知識 手機版

1,一般報稅時都要帶什么資料啊我是武漢的公司國稅地稅都有

建議你到國稅地稅大廳走一趟,那里有空白的申報表,你把你需要的稅種的表多拿幾張,把公章帶上。如果有增值稅 就自己在家抄稅(就是把你當(dāng)期的開票情況抄到IC卡,在防偽開票系統(tǒng)里面 自己摸索哈)
在網(wǎng)上申報后,要根據(jù)企業(yè)所在地稅務(wù)機關(guān)的要求應(yīng)該反打印出的報表送給稅務(wù)機關(guān),因為他們也要存檔。增值稅一般納稅人應(yīng)是每月都一樣的。你在網(wǎng)上申報填的有哪些表就報哪些表。

一般報稅時都要帶什么資料啊我是武漢的公司國稅地稅都有

2,去地稅交稅都需要帶什么東西

1稅務(wù)登記證副本或身份證2納稅申報表3公司的話要章、財務(wù)報表
帶上填好的申報表就行
計算出的營業(yè)稅等在限額8000元以下不需要繳納,超過8000元后再繳納。
正常每月的繳稅需要帶上納稅申報表(從征收大廳購買或者經(jīng)稅務(wù)局同意自己打?。?、財務(wù)報表,若果有個人所得稅需要增加個人所得稅明細申報表!

去地稅交稅都需要帶什么東西

3,企業(yè)所得稅網(wǎng)上申報過領(lǐng)完稅憑證要帶什么東西

一般就到銀行打印繳稅單就可以了各地可能有所不同請以咨詢稅務(wù)的答復(fù)為準
程序應(yīng)該是先填制電子繳款書(空白申報表),可以去找稅務(wù)專管員索取,然后去銀行繳款,銀行會根據(jù)你填的繳款書劃賬繳款,將打印出并加蓋銀行付訖章的稅票給公司一聯(lián)作為完稅憑證。當(dāng)然,最準確的繳費方法還是要以咨詢稅務(wù)專管員的結(jié)果為準。
帶上申報表(網(wǎng)上打印出來)跟會計報表,記得蓋章再看看別人怎么說的。

企業(yè)所得稅網(wǎng)上申報過領(lǐng)完稅憑證要帶什么東西

4,網(wǎng)上報稅還要向稅務(wù)局提供哪些東西

你在網(wǎng)上報完稅后,把那個業(yè)務(wù)編號抄下來,填在你從稅務(wù)局領(lǐng)的表格上.然后提交房屋租賃協(xié)議,法人和會計身份證復(fù)印件,(如果國稅還要交章程復(fù)印件)組織機構(gòu)代碼證復(fù)印件,營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件.每個稅務(wù)局需要的東西不太相同,已你領(lǐng)到的東西為準,這是,開業(yè)申報需要的東西.不知道你是不是要辦開業(yè)申報
一般是網(wǎng)上報完后,給專管員送一份報表就可以了 ,有增殖稅低扣的話,可能要拿上稅票
把你這個月申報的所有稅收打印出紙質(zhì)版,連同你公司當(dāng)月的報表一起蓋上你們公司的公章交到稅務(wù)局
網(wǎng)上報稅申報成功后,一般要向稅務(wù)局提供月度的會計報表,發(fā)票領(lǐng)用存月報表以及網(wǎng)上報稅的報表,加蓋公章后送交稅務(wù)局備案。
打個電話咨詢一下吧,各地的稅務(wù)機關(guān)要求是不一樣的

5,公司稅務(wù)登記如何辦理 需要啥材料

攜帶以下資料前往納稅服務(wù)大廳(國地稅聯(lián)合辦公,均可辦理國、地稅登記):①“三證合一”營業(yè)執(zhí)照副本原件及復(fù)印件;②開戶銀行許可證原件及復(fù)印件 ③公司法人及股東身份證復(fù)印件 ④公司章程原件及復(fù)印件( 章程修正案、股東會決議 、租房租賃協(xié)議、房產(chǎn)證)⑤公司公章 ⑥經(jīng)辦人身份證
一、如果分公司是非單獨納稅的,可以不再新辦稅務(wù)登記證,但是要到總公司所在地稅務(wù)機關(guān)辦理備案手續(xù)。具體程序是:填寫內(nèi)資企業(yè)適用的稅務(wù)登記表3份,同時附2份分支機構(gòu)營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件。所有表上信息都填寫總公司信息,貼總公司法人照片,貼上總公司法人身份證復(fù)印件,蓋總公司公章。只需在表上第7頁上“所屬非獨立核算分支機構(gòu)”處填上分公司的地址、聯(lián)系電話、負責(zé)人。如果分公司有公章,將打印出總公司稅務(wù)登記證副本一份,并將分公司公章蓋在此副本上以示分公司備案過;如果沒有公章,請納稅人保存好自己的留存表,以備分公司所在地稅務(wù)機關(guān)查閱。二、如果貴公司需要辦理分公司稅務(wù)登記,需準備以下材料: 1、填寫《稅務(wù)登記表》(適用單位納稅人)一式三份,一份交國稅,一份交地稅,一份自己留存。填表說明: “核算方式”選獨立核算; “投資方名稱”填總公司名稱,“投資比例”(如果全部為總公司投資則填寫100%,如果還有其他人投資則按實際比例填寫),“證件名稱”為企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照,“證件號碼”為總公司營業(yè)執(zhí)照號; “自然人投資比例”為100%; 然后填寫總機構(gòu)名稱、納稅識別號等基本信息; 2、營業(yè)執(zhí)照副本或其他核準執(zhí)業(yè)證件原件及其復(fù)印件 3、組織機構(gòu)代碼證書副本原件及其復(fù)印件 4、注冊地址和實際生產(chǎn)、經(jīng)營地址證明(產(chǎn)權(quán)證、租賃協(xié)議)原件及其復(fù)印件 5、公司章程復(fù)印件 6、法定代表人(負責(zé)人)居民身份證原件及其復(fù)印件,復(fù)印件要剪下粘貼在稅務(wù)登記表的相應(yīng)位置上 7、總機構(gòu)營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證副本原件及復(fù)印件,只提供復(fù)印件也行,但要加蓋總公司公章。 以上復(fù)印件一式兩份,加蓋公章,寫上“此件與原件相符”。 辦完稅務(wù)登記證,如果有基本賬戶就可以去辦“委托劃轉(zhuǎn)款協(xié)議”(辦銀行扣稅),然后找片管核定稅種,從次月起開始報稅。如果要自己開發(fā)票的話還要先刻發(fā)票專用章,然后申請買發(fā)票。

6,增值稅開票系統(tǒng)升級應(yīng)攜帶什么東西

納稅人使用增值稅發(fā)票系統(tǒng)升級版時,需配套使用加載稅務(wù)數(shù)字證書的金稅盤或稅控盤。其他沒有特別注意的事項或者攜帶的東西。 增值稅發(fā)票系統(tǒng)升級政策指南1.問:什么是增值稅發(fā)票系統(tǒng)升級版?答:增值稅發(fā)票系統(tǒng)升級版是對增值稅防偽稅控系統(tǒng)、貨物運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票稅控系統(tǒng)以及稅務(wù)機關(guān)內(nèi)部征管系統(tǒng)進行整合升級完善,實現(xiàn)增值稅一般納稅人和小規(guī)模納稅人(以下統(tǒng)稱為“納稅人”)都能加密開具增值稅專用發(fā)票、增值稅普通發(fā)票、貨物運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票和機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票(以下統(tǒng)稱為“增值稅發(fā)票”),且發(fā)票數(shù)據(jù)經(jīng)過稅務(wù)數(shù)字證書系統(tǒng)的安全認證,可通過互聯(lián)網(wǎng)實時上傳稅務(wù)機關(guān),作為納稅申報、發(fā)票數(shù)據(jù)查驗及相關(guān)稅收征管事項的依據(jù)。增值稅發(fā)票系統(tǒng)升級版的全部功能將分步實現(xiàn)。2.問:哪些納稅人需要推行增值稅發(fā)票系統(tǒng)升級版?答:自2015年1月1日起,新認定的一般納稅人和新辦小規(guī)模納稅人需推行增值稅發(fā)票系統(tǒng)升級版,其發(fā)生增值稅業(yè)務(wù)對外開具發(fā)票一律使用金稅盤或稅控盤開具。在2015年6月底前,所有發(fā)生增值稅業(yè)務(wù)對外開具發(fā)票的增值稅納稅人均使用增值稅發(fā)票系統(tǒng)升級版,主要包括以下三類:一是原已納入增值稅稅控系統(tǒng)但未重新發(fā)行為升級版的一般納稅人;二是原未納入增值稅稅控系統(tǒng)的一般納稅人;三是需領(lǐng)購發(fā)票但未納入升級版的現(xiàn)有小規(guī)模納稅人3.問:納稅人使用增值稅發(fā)票系統(tǒng)升級版時還需要使用金稅盤或稅控盤嗎?答:是的。納稅人使用增值稅發(fā)票系統(tǒng)升級版時,需配套使用加載稅務(wù)數(shù)字證書的金稅盤或稅控盤。4.問:納稅人使用金稅盤或稅控盤是否需要支付相關(guān)費用?答:是的,納稅人使用金稅盤或稅控盤需要向技術(shù)服務(wù)公司支付費用。納入升級版的納稅人一般只需購買金稅盤或稅控盤即可滿足開票需要,如納稅人開票量較大或?qū)嶋H經(jīng)營需要,也可在自愿的原則下增購報稅盤(報稅盤價格為230元)。其中,存量稅控納稅人因繳銷原稅控專用設(shè)備而重新購買的加載數(shù)字證書的金稅盤或稅控盤,減按每個230元支付購置費,其他納稅人按照490元支付購置費(技術(shù)維護費均為每年330元)。
開票系統(tǒng)升級后,小規(guī)模納稅人開出的增值稅普通發(fā)票和一般納稅人開出的增值稅普通發(fā)票發(fā)票種類一樣,就是稅率有區(qū)別。
什么都不用帶,你可以去稅務(wù)局將升級程序拷貝回來自己安裝,也可以把電腦拿到國稅局,信息中心,由他們幫你安裝。

7,稅務(wù)申報要帶哪些材料

納稅申報是納稅程序的中心環(huán)節(jié)。它是納稅人在發(fā)生納稅義務(wù)后,按稅務(wù)機關(guān)規(guī)定的內(nèi)容和期限,向主管稅務(wù)機關(guān)報以書面報表的形式申明有關(guān)納稅事項及應(yīng)納稅款所履行的法定手續(xù)。納稅申報不僅是征納雙方核定應(yīng)納稅額、開具納稅憑證的主要依據(jù),也是稅務(wù)機關(guān)研究經(jīng)濟信息,加強稅源管理的重要手段。 一、納稅申報對象 納稅申報的對象是指誰應(yīng)當(dāng)辦理納稅申報,主要包括: 1、應(yīng)當(dāng)正常履行納稅義務(wù)的納稅人。在正常情況下,納稅人必須在稅收法律和行政法規(guī)規(guī)定的或者稅務(wù)機關(guān)依照稅收法律和行政法規(guī)規(guī)定的申報期限內(nèi),向主管稅務(wù)機關(guān)辦理納稅申報手續(xù),填報納稅申報表。 2、應(yīng)當(dāng)履行扣繳稅款義務(wù)的扣繳義務(wù)人。扣繳義務(wù)人必須在稅收法律和行政法規(guī)規(guī)定的或者稅務(wù)機關(guān)依照稅收法律和行政法規(guī)規(guī)定的申報期限內(nèi),向主管稅務(wù)機關(guān)辦理代扣代繳、代收代繳申報手續(xù),報送代扣代繳、代收代繳稅款報告表。 3、享受減稅、免稅待遇的納稅人。納稅人享受減稅、免稅待遇的,在減稅、免稅期間也應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定辦理納稅申報手續(xù),填報納稅申報表,以便于進行減免稅的統(tǒng)計與管理。 二、納稅申報的內(nèi)容 納稅申報的內(nèi)容主要包括兩個方面,一是納稅申報表或者代扣代繳、代收代繳稅款報告表;二是與納稅申報有關(guān)的資料或證件。 1、納稅人和扣繳義務(wù)人在填報納稅申報表或代扣代繳、代收代繳稅款報告時,應(yīng)將稅種、稅目,應(yīng)納稅項目或應(yīng)代扣代繳、代收代繳稅款項目,適用稅率或單位稅額,計稅依據(jù),扣除項目及標準,應(yīng)納稅額或應(yīng)代扣代繳、代收代繳稅額,稅款所屬期限等內(nèi)容逐項填寫清楚。 2、納稅人還應(yīng)根據(jù)不同情況相應(yīng)報送下列有關(guān)資料、證件:(1)財務(wù)報表及說明材料;(2)與納稅有關(guān)的合同、協(xié)議書;(3)外出進行經(jīng)營活動稅收管理證明;(4)境內(nèi)或境外公證機構(gòu)出具的有關(guān)證明文件;(5)稅務(wù)機關(guān)規(guī)定應(yīng)當(dāng)報送的其他有關(guān)資料、證件等。 3、扣繳義務(wù)人還應(yīng)報送代扣代繳、代收代繳稅款的合法憑證以及稅務(wù)機關(guān)規(guī)定的其他有關(guān)證件和資料等。 三、納稅申報的期限 在發(fā)生納稅義務(wù)后,納稅人、扣繳義務(wù)人、代征人,必須按照法律規(guī)定或稅務(wù)機關(guān)依法規(guī)定的申報期限,到稅務(wù)機關(guān)辦理納稅申報。 1、各稅種的申報期限因各稅種情況不同及稅務(wù)機關(guān)的工作安排,各稅種的申報期限也有所不同。 2、申報期限的順延納稅人辦理納稅申報的期限最后一日,如遇公休、節(jié)假日的,可以順延。 3、延期辦理納稅申報納稅人、扣繳義務(wù)人、代征人按照規(guī)定的期限辦理納稅申報或者報送代扣代繳、代收代繳稅額報告表確有困難,需要延期的,應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的申報期限內(nèi)向主管國家稅務(wù)機關(guān)提出書面延期申請,經(jīng)主管國家稅務(wù)機關(guān)核準;在核準的期限內(nèi)辦理。 納稅人、扣繳義務(wù)人、代征人因不可抗力情形,不能按期按期辦理納稅申報或者報送代扣代繳、代收代繳稅額,或委托代征稅額報告的,可以延期辦理。但是,在不可抗力情形消除后應(yīng)立即向主管國家稅務(wù)機關(guān)報告。 四、納稅申報方式 納稅申報主要有兩種形式:一種是上門申報,一種是郵寄申報。 1、上門申報納稅人、扣繳義務(wù)人,代征人應(yīng)當(dāng)在納稅申報期限內(nèi)到主管國家稅務(wù)機關(guān)辦理納稅申報代扣代繳、代收代繳稅額或委托代征稅額報告。 2、郵寄申報納稅人到主管國家稅務(wù)機關(guān)辦理納稅申報有困難的,經(jīng)主管國家稅務(wù)機關(guān)批準,也可以采取郵寄申報,以郵出地的郵戳日期為實際申報日期。 五、違反納稅申報規(guī)定的法律責(zé)任 納稅人未按照規(guī)定的期限辦理納稅申報的,由國家稅務(wù)機關(guān)責(zé)令限期改正,可處以2000元以下的罰款。逾期不改正的,可處以2000元以上,1萬元以下的罰款。 企業(yè)由于享受抵扣的進項稅額較少,同時沒有增值稅發(fā)票又不太影響企業(yè)業(yè)務(wù)時,申請小規(guī)模納稅人就是一種節(jié)稅行為,并且完全與立法意圖吻合??傊?,企業(yè)稅務(wù)籌劃不同于逃稅(采用非法手段),也不同于避稅(采用非違法的手段),這一點是您首先應(yīng)當(dāng)弄清楚的。
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