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2017年7月申報期是指什么時候,年報2017版以及年度關聯業(yè)務往來報告表申報截止時間是

來源:整理 時間:2022-12-10 01:14:09 編輯:金融知識 手機版

1,年報2017版以及年度關聯業(yè)務往來報告表申報截止時間是

所得稅年報及年度關聯報表的申報截止時間是5月31日。
你好!我的關聯表怎么沒有人僅代表個人觀點,不喜勿噴,謝謝。

年報2017版以及年度關聯業(yè)務往來報告表申報截止時間是

2,請于2017年7月納稅申報期結算前申報是什么意思

請于2017年7月納稅申報期結束前申報,如果是申報7月份的稅,就是要在8月15日前報好稅的意思。
取得進項發(fā)票進行抵扣是不查的,而是在監(jiān)控系統(tǒng)中,由系統(tǒng)進行比對。你抵扣了兩次,100%會出事的。

請于2017年7月納稅申報期結算前申報是什么意思

3,2017年工商年報時間是什么時候

每年的1.1到5.30截止年報
每年1月1日至6月30日填報上一年度的年報,故2017年的年報應當在2018年1月1日至6月30日內完成。說明: 一、企業(yè)年檢已取消,改為企業(yè)年報。 二、企業(yè)年報時間:1月1號至6月30號。 三、申報方式在網上申報

2017年工商年報時間是什么時候

4,2017年增值稅申報時間表

一般納稅人增值稅按月申報,。小規(guī)模納稅人有按月申報的也要按季申報的,看你所屬稅務部門的要求了。按月申報的每月1-15日內按時申報、按季申報的在4、7、10、1月的1-15日按時申報,遇有節(jié)假日順延,如有特殊情況稅務部門會另行通知。
6月18日。因為端午節(jié),申報期延遲3天。
開嗎

5,每月的報稅期是什么時候

一般的話是每月1-15號,如果遇到節(jié)假日會延期。企業(yè)所得稅按年計征,分月或者分季預繳,年終匯算清繳,多退少補。納稅申報期限是指由具體的稅收法律、行政法規(guī)定。每個人、扣繳義務人適用的具體申報時間主要由其納稅期限或扣繳稅款的期限限定。納稅申報期限是根據各個稅種的特點確定的,各個稅種的納稅期限因其征收對象、計稅環(huán)節(jié)的不同而不盡相同,同一稅種也可以因為納稅人的經營情況不同、財務會計核算不同、應納稅額大小不等,申報期限也不一樣,可以分為按期申報納稅和按次申報納稅。按期納稅申報,是以納稅人發(fā)生納稅義務的一定期間為納稅申報期限,不能按期納稅申報的,實行按次申報納稅。納稅人、扣繳義務人如遇國家法定的公休假日,可以順延。公休假日指元旦、春節(jié)、“五一”國際勞動節(jié)、國慶節(jié)以及雙休日。

6,規(guī)模以上企業(yè)申報時間

企業(yè)所得稅分月或者分季預繳,應當自月份或者季度終了之日起15日內,向稅務機關報送預繳企業(yè)所得稅納稅申報表,預繳稅款。企業(yè)應當自年度終了之日起5個月內,向稅務機關報送年度企業(yè)所得稅納稅申報表,并匯算清繳,結清應繳應退稅款。此回答由有錢花提供,有錢花是度小滿金融旗下信貸平臺,度小滿金融將切實把國家支持小微企業(yè)渡過難關的號召落到實處,全面支持小微生產經營,大多數小微業(yè)主選擇有錢花,滿足小微經營周轉需求。據悉,度小滿金融的信貸用戶中,有七成是小微企業(yè)主。截至目前,度小滿金融攜手數十家金融合作伙伴,累計為小微企業(yè)主發(fā)放數千億元貸款,資金周轉就找度小滿金融,大品牌更安心。另外,企業(yè)在報送企業(yè)所得稅納稅申報表時,應當按照規(guī)定附送財務會計報告和其他有關資料。
小規(guī)模是出了個人所得稅是月報,其他稅都是季度報,一般納稅人出了企業(yè)所得稅是季報,其他都是月報
規(guī)模以上納稅人企業(yè)一般都是一般納稅人,按月申報,每月15前申報上月稅款并繳納。
規(guī)模以上企業(yè)分為規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)和規(guī)模以上商業(yè)企業(yè)。規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)是指年主營業(yè)務收入在2000萬元及以上的工業(yè)企業(yè)。規(guī)模以上商業(yè)企業(yè)是指年商品銷售額在2000萬元及以上的批發(fā)業(yè)企業(yè)(單位)和年商品銷售額在500萬元及以上的零售業(yè)企業(yè)(單位)。對此所有的主要統(tǒng)計指標為:工業(yè)總產值和工業(yè)銷售產值。工業(yè)總產值:指工業(yè)企業(yè)在一定時期內生產的以貨幣形式表現的工業(yè)最終產品和提供工業(yè)勞務活動的總價值量。包括生產的成品價值、對外加工費收入、自制半成品在制品期末期初差額價值三部分。工業(yè)銷售產值:指以貨幣形式表現的,工業(yè)企業(yè)在報告期內銷售的本企業(yè)生產的工業(yè)產品或提供工業(yè)性勞務價值的總價值量。包括銷售的成品價值和對外加工費收入二部分。不包括自制半成品、在制品期末期初差額價值。依據中小企業(yè)劃分標準,總公司為小型企業(yè),但分支機構達到中型企業(yè)的標準,分支機構應依總公司模定企業(yè)規(guī)模,因分支機構不具有法人資格。
不管是小規(guī)模納稅人、還是一般納稅人,申報時間都是一樣的。只是小規(guī)模納稅人是季報,一般納稅人是月報。稅總辦函〔2017〕576號:一、1月、3月、5月、6月、8月、11月申報納稅期限分別截至當月15日。二、2月15日-21日放假7天,2月申報納稅期限順延至2月22日。三、4月5日-7日放假3天,4月申報納稅期限順延至4月18日。四、7月15日為星期日,7月申報納稅期限順延至7月16日。五、9月15日為星期六,9月申報納稅期限順延至9月17日。六、10月1日-7日放假7天,10月申報納稅期限順延至10月24日。七、12月15日為星期六,12月申報納稅期限順延至12月17日。

7,2017年增值稅發(fā)票認證期的期限是多少天

1、2017年7月1日及以后開具的增值稅專用發(fā) 票和機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票,為360天。2、2017年6月30日前開具的增值稅扣稅憑證,為180天?!秶叶悇湛偩株P于進一步明確營改增有關征管問題的公告》(國家稅務總局公告2017年第11號)第十條規(guī)定:自2017年7月1日起,增值稅一般納稅人取得的2017年7月1日及以后開具的增值稅專用發(fā) 票和機動車銷售統(tǒng)一發(fā) 票,應自開具之日起360日內認證或登錄增值稅發(fā)票選擇確認平臺進行確認,并在規(guī)定的納稅申報期內,向主管國稅機關申報抵扣進項稅額。增值稅一般納稅人取得的2017年7月1日及以后開具的海關進口增值稅專用繳款書,應自開具之日起360日內向主管國稅機關報送《海關完稅憑證抵扣清單》,申請稽核比對。納稅人取得的2017年6月30日前開具的增值稅扣稅憑證,仍按《國家稅務總局關于調整增值稅扣稅憑證抵扣期限有關問題的通知》(國稅函〔2009〕617號)規(guī)定的180日內執(zhí)行。擴展資料:根據規(guī)定,紅字增值稅專用發(fā)票不需要認證。納稅人初次購買增值稅稅控設備,根據政策可以全額抵減應納稅額,因此也不需要進行認證。同時,一般納稅人取得的用于免稅事項、簡易征收事項和集體福利、個人消費等事項的進項,即使取得了增值稅專用發(fā)票,也不得抵扣。具體有關不得抵扣的進項稅額,可參考財稅〔2016〕36 號文附件一第二十七條。因此,不得抵扣進項稅額的增值稅專用發(fā)票經認證后作進項稅額轉出操作。
國家法律規(guī)定。360天。
360天。根據國家稅務總局公告2017年第11號:十、自2017年7月1日起,增值稅一般納稅人取得的2017年7月1日及以后開具的增值稅專用發(fā)票和機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票,應自開具之日起360日內認證或登錄增值稅發(fā)票選擇確認平臺進行確認,并在規(guī)定的納稅申報期內,向主管國稅機關申報抵扣進項稅額。拓展資料:增值稅專用發(fā)票的認證過程:取得增值稅專用發(fā)票的一方持發(fā)票抵扣聯到主管稅務機關,在稅務機關的掃描儀上掃描,計算機讀取票面上的密文,與票面上的七項數據(發(fā)票代碼、發(fā)票號、開票日期、購納稅人識別號、銷方納稅人識別號、金額、稅額)進行比對,比對一致后,將數據傳入國家稅務總局的增值稅發(fā)票比對系統(tǒng)數據庫。數據將在那等待90天,等待銷售方抄報稅的數據資料并與之進行比對。比對一致則通過;不一致或沒有相對應的發(fā)票數據可比對,則自動將該信息轉到未通過的數據庫中。參考資料來源:增值稅認證(認證期限)_百度百科
2017年增值稅發(fā)票認證期的期限由以前的180日改為360日。根據國家稅務總局公告2017年第11號:自2017年7月1日起,增值稅一般納稅人取得的2017年7月1日及以后開具的增值稅專用發(fā)票和機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票,應自開具之日起360日內認證或登錄增值稅發(fā)票選擇確認平臺進行確認,并在規(guī)定的納稅申報期內,向主管國稅機關申報抵扣進項稅額。增值稅一般納稅人取得的2017年7月1日及以后開具的海關進口增值稅專用繳款書,應自開具之日起360日內向主管國稅機關報送《海關完稅憑證抵扣清單》,申請稽核比對。納稅人取得的2017年6月30日前開具的增值稅扣稅憑證,仍按《國家稅務總局關于調整增值稅扣稅憑證抵扣期限有關問題的通知》(國稅函〔2009〕617號)執(zhí)行。擴展資料:增值稅專用發(fā)票是由國家稅務總局監(jiān)制設計印制的,只限于增值稅一般納稅人領購使用的,既作為納稅人反映經濟活動中的重要會計憑證又是兼記銷貨方納稅義務和購貨方進項稅額的合法證明;是增值稅計算和管理中重要的決定性的合法的專用發(fā)票。實行增值稅專用發(fā)票是增值稅改革中很關鍵的一步,它與普通發(fā)票不同,不僅具有商事憑證的作用,由于實行憑發(fā)票注明稅款扣稅,購貨方要向銷貨方支付增值稅。它具有完稅憑證的作用。更重要的是,增值稅專用發(fā)票將一個產品的最初生產到最終的消費之間各環(huán)節(jié)聯系起來,保持了稅賦的完整,體現了增值稅的作用。開票時,發(fā)票的抬頭要與企業(yè)名稱的全稱一致,2017年7月1日以后,增值稅發(fā)票必須要有稅號,不符合規(guī)定的發(fā)票,不得作為稅收憑證。參考資料:國家稅務局總局公告【2017年第11號】
【問題】2017年7月1日后開具的增值稅專用發(fā)票認證期限是多長時間?【答案】根據國家稅務總局公告2017年第11號:十、自2017年7月1日起,增值稅一般納稅人取得的2017年7月1日及以后開具的增值稅專用發(fā)票和機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票,應自開具之日起360日內認證或登錄增值稅發(fā)票選擇確認平臺進行確認,并在規(guī)定的納稅申報期內,向主管國稅機關申報抵扣進項稅額。增值稅一般納稅人取得的2017年7月1日及以后開具的海關進口增值稅專用繳款書,應自開具之日起360日內向主管國稅機關報送《海關完稅憑證抵扣清單》,申請稽核比對。納稅人取得的2017年6月30日前開具的增值稅扣稅憑證,仍按《國家稅務總局關于調整增值稅扣稅憑證抵扣期限有關問題的通知》(國稅函〔2009〕617號)執(zhí)行。
文章TAG:2017年7月申報期是指什么時候2017年7月年7申報

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