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預交增值稅是什么意思,增值稅預征是什么意思 eq

來源:整理 時間:2022-12-18 08:26:08 編輯:金融知識 手機版

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1,增值稅預征是什么意思 eq

有點像所得稅預繳,按3%先收著,然后匯算再補或退
我是來看評論的

增值稅預征是什么意思 eq

2,預繳稅款是什么意思

預繳稅款是指預先繳的稅款,即在實際納稅時間之前預繳稅款。納稅是依照國家法律、行政法掘帆答規(guī)的規(guī)定,以不同方式繳納稅款的過程。納稅人、扣繳義務人應當按照稅法規(guī)定的期限按時足額繳納稅款,全面履行納稅義務。稅務機關依照法律規(guī)定征收稅款,不得違反法律、行政法規(guī)的規(guī)定。納稅人、扣繳義務判慧人應當依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定或者稅務機關依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定確定的期限繳納或者免除稅款?!吨腥A人民共和國增值稅暫行條例》第二條增值稅稅率:納稅人銷售或者進口貨物,稅率為17%;納稅人銷售或者進口下列貨物,稅率為13%:糧食、食用植物油;自來水、暖氣、冷氣、熱水、煤氣、石油液化氣、天然氣、沼氣、居民用煤炭制品;圖書轎嫌、報紙、雜志;飼料、化肥、農(nóng)藥、農(nóng)機、農(nóng)膜;國務院規(guī)定的其他貨物;納稅人出口貨物,稅率為零;但是,國務院另有規(guī)定的除外;納稅人提供加工、修理修配勞務(以下稱應稅勞務),稅率為17%。稅率的調(diào)整,由國務院決定。

預繳稅款是什么意思

3,5月預繳增值稅5萬是什么意思啊

企業(yè)在輔導期開增值稅發(fā)票預繳的稅款, 在下個月可以抵扣
是已經(jīng)交了5萬,一般這是輔導期增票需預繳稅款。

5月預繳增值稅5萬是什么意思啊

4,預繳稅款什么意思

“預繳稅款 ”就是 預先交納稅金,實際納稅時間還沒到,提前交了稅款。 預繳稅款包括預繳增值稅、土地增值稅、企業(yè)所得稅,是按稅法相關規(guī)定履行預繳義務。 一、企業(yè)預繳增值稅情形: 1.一般納稅人或小規(guī)模納稅人跨縣(市、區(qū))提供建筑服務,根據(jù)適用的計稅方法,按照2%的預征率或3%的征收率預繳增值稅。 2.納稅人提供建筑服務取得預收款,應在收到預收款時,根據(jù)適用的計稅方法,按照2%或3%的預征率預繳增值稅。 3.納稅人出租的不動產(chǎn)其所在地與機構所在地不在同一縣(市、區(qū))的,根據(jù)適用的計稅方法,按照規(guī)定的征收率或預征率預繳增值稅。 4.房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)采取預收款方式銷售自行開發(fā)的房地產(chǎn)項目,應在收到預收款時按照3%的預征率預繳增值稅。 5.一般納稅人和小規(guī)模納稅人轉讓其取得(不含自建)的不動產(chǎn),以取得的全部價款和價外費用扣除不動產(chǎn)購置原價或者取得不動產(chǎn)時的作價后的余額為銷售額,轉讓其自建的不動產(chǎn)以取得的全部價款和價外費用為銷售額,按照5%的征收率或預征率預繳稅款。 6.一般納稅人和小規(guī)模納稅人轉讓其取得(不含自建)的不動產(chǎn),以取得的全部價款和價外費用扣除不動產(chǎn)購置原價或者取得不動產(chǎn)時的作價后的余額為銷售額,轉讓其自建的不動產(chǎn)以取得的全部價款和價外費用為銷售額,按照5%的征收率或預征率預繳稅款。 二、預繳土地增值稅 《中華人民共和國土地增值稅暫行條例實施細則》第十六條,納稅人在項目全部竣工結算前轉讓房地產(chǎn)取得的收入,由于涉及成本確定或其他原因,而無法據(jù)以計算土地增值稅的,可以預征土地增值稅 三、預繳企業(yè)所得稅 《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》(中華人民共和國主席令第63號)第五十四條規(guī)定:企業(yè)所得稅分月或者分季預繳。企業(yè)應當自月份或者季度終了之日起十五日內(nèi),向稅務機關報送預繳企業(yè)所得稅納稅申報表,預繳稅款。

5,預繳稅款是什么意思

預先交納稅金而已,就是實際納稅時間還沒到,提前交了稅金而已。
預先交納稅金而已,就是實際納稅時間還沒到,提前交了稅金而已。

6,增值稅預繳政策

一、正面回答增值稅預繳政策有:1、在一個納稅期限內(nèi),小規(guī)模納稅人在同一地方提供建筑服務、銷售不動產(chǎn)、出租不動產(chǎn)等多個應預繳項目的,合并計算在預繳地實現(xiàn)的銷售額;2、在預繳地實現(xiàn)的月銷售額未超過10萬元的,當期無需預繳稅款;3、已經(jīng)預繳增值稅稅款的,且符合優(yōu)惠政策享受條件的,可以向預繳地主管稅務機關申請退還。二、分析詳情增值稅預繳意思是預先交納稅金而已,就是實際納稅時間還沒到,提前交了稅金而已。增值稅是以商品在流轉過程中產(chǎn)生的增值額作為計稅依據(jù)而征收的一種流轉稅。從計稅原理上說,增值稅是對商品生產(chǎn)、流通、勞務服務中多個環(huán)節(jié)的新增價值或商品的附加值征收的一種流轉稅。實行價外稅,也就是由消費者負擔,有增值才征稅沒增值不征稅。增值稅是對銷售貨物或者提供加工、修理修配勞務以及進口貨物的單位和個人就其實現(xiàn)的增值額征收的一個稅種。增值稅已經(jīng)成為中國最主要的稅種之一,增值稅的收入占中國全部稅收的60%以上,是最大的稅種。增值稅由國家稅務局負責征收,稅收收入中50%為中央財政收入,50%為地方收入。進口環(huán)節(jié)的增值稅由海關負責征收,稅收收入全部為中央財政收入。三、增值稅預繳稅款表怎么填增值稅預繳稅款表具體有以下幾點:1、稅款所屬時間,指納稅人申報的增值稅預繳稅額的所屬時間,應填寫具體的起止年、月、日;2、納稅人識別號,填寫納稅人的稅務登記證件號碼。納稅人為未辦理過稅務登記證的非企業(yè)性單位的,填寫其組織機構代碼證號碼;3、納稅人名稱,填寫納稅人名稱全稱;4、是否適用一般計稅方法,該項目適用一般計稅方法的納稅人在該項目后的方框內(nèi)打對。適用簡易計稅方法的納稅人在該項目后的方框內(nèi)打錯;5、項目編號,由異地提供建筑服務的納稅人和房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)填寫建筑工程施工許可證上的編號,根據(jù)相關規(guī)定不需要申請建筑工程施工許可證的建筑服務項目或不動產(chǎn)開發(fā)項目,不需要填寫。出租不動產(chǎn)業(yè)務無需填寫;6、項目名稱,填寫建筑服務或者房地產(chǎn)項目的名稱。出租不動產(chǎn)業(yè)務不需要填寫;7、項目地址,填寫建筑服務項目、房地產(chǎn)項目或出租不動產(chǎn)的具體地址。

7,會計中預交增值稅到底是怎么回事呀

這個問題是這樣的:有些地方要求商貿(mào)企業(yè)在營業(yè)半年以后有無開發(fā)票收入都必須納稅(一般專管員會通知你的),那么這個時候就按你那會計的處理方式.其他對于商貿(mào)企業(yè)而言經(jīng)營半年以后沒一筆收入是不可能的!所以上面這樣做是從實際情況出發(fā),逼企業(yè)老實納稅!

8,什么是預征稅

目前我所了解的只有兩種稅可以預征(或者叫預繳): 一是土地使用稅,企業(yè)可以按季(月)預繳一部分稅款。年終(或者項目結束時)匯算清繳。 二是企業(yè)所得稅,企業(yè)是按季申報的。在納稅時,企業(yè)可以根據(jù)自己的實際經(jīng)營情況,預繳下季度的稅款。年終匯算多退少補。 另一方面稅務部門根據(jù)稅收計劃進度,也可以讓企業(yè)提前繳納稅款。

9,企業(yè)所得稅預繳是什么意思

企業(yè)所得稅是對我國內(nèi)資企業(yè)和經(jīng)營單位的生產(chǎn)經(jīng)營所得和其他所得征收的一種稅。企業(yè)所得稅實行按月提取,季度交納、全年清算匯繳的辦法;所謂預交,就是按照累計利潤總額乘以稅率減去以前已交稅金,就是需要預交的數(shù)額 ,這個數(shù)額不是最后的實際數(shù),通過清算匯繳的納稅調(diào)整,全年還要通算。1. 更加令人失望的是蘭格的畏首畏尾,他只在美國企業(yè)所得稅層面提出了這種擴大稅基的的改革方案。2. 第五十四條企業(yè)所得稅分月或者分季預繳.3. 資產(chǎn)轉移不僅涉及企業(yè)所得稅,同時也涉及到流轉稅的問題。4. 新企業(yè)所得稅法的草案已經(jīng)提交最高立法機構全國人大審議。5. 企業(yè)在報送企業(yè)所得稅納稅申報表時,應當按照規(guī)定附送財務會計報告和其他有關資料。6. 實施企業(yè)所得稅新稅法,降低企業(yè)稅負。7. 我國現(xiàn)行內(nèi)外資企業(yè)所得稅制造成的兩稅并存的矛盾日益突出。8. 該公司能否享受國有農(nóng)口企業(yè)所得稅優(yōu)惠?9. 以現(xiàn)行會計準則和企業(yè)所得稅法為依據(jù),論述了非貨幣性資產(chǎn)交換的會計處理和稅務處理方法。10. 除了主要的增值稅、企業(yè)所得稅之外,另外每開采一個單位的石油或天然氣,都要繳納資源稅。

10,退稅與預繳增值稅

做預交稅款吧,退稅太麻煩了,在增值稅申報表主表上32行注明多交的稅額 多交為負數(shù) ,以后有需要繳納的稅額從這里減去就可以了。
給稅務人員商量吧。按他們的意思辦。憑我個人的經(jīng)驗,有可能做為預交款處理。
1,預繳增值稅金額小,必須要抵減的! 若增值稅欠稅稅額小于期末留抵稅額,按增值稅欠稅稅額紅字借記“應交稅金——應交增值稅(進項稅額)”科目,貸記“應交稅金——未交增值稅”科目 。 (一)第13項“上期留抵稅額”欄數(shù)據(jù),為納稅人前一申報期的“期末留抵稅額”減去抵減欠稅額后的余額數(shù),該數(shù)據(jù)應與“應交稅金——應交增值稅”明細科目借方月初余額一致。(二)第25項“期初未繳稅額(多繳為負數(shù))”欄數(shù)據(jù),為納稅人前一申報期的“期末未繳稅額(多繳為負數(shù))”減去抵減欠稅額后的余額數(shù)。 2,抵減的會計分錄如下: 預繳稅金時 借:應交稅費-應交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款 如果下月有上交的增值稅,可以抵減預繳稅款。 借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅(轉出多交增值稅) 3,抵減的預繳增值稅款,還要通過向稅務機關申請,并且填寫增值稅申報表時,預繳稅款能否直接抵減本月應交稅款:并且你還是按正常的填寫,區(qū)別只在于交稅的金額不一樣,要交的是差額。 預繳稅款視不同情況分別填入新的增值稅納稅申報表第"29"、"30"欄。 具體做法: 貨物金額占企業(yè)全部應稅銷售額的50%以下的,其多繳稅款可由主管稅務機關審批結轉下期應繳稅款中抵減,申報時填入《增值稅納稅申報表》第三十欄“期初未繳稅額(多繳為負數(shù))”內(nèi),并在納稅申報前填寫《銷售出口貨物超繳增值稅抵減審報表》(附表四)向主管稅務機關申請抵減上期多繳的稅款。
文章TAG:預交增值稅是什么意思預交增值增值稅

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