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企業(yè)所得稅如何繳稅,企業(yè)所得稅如何繳納

來源:整理 時(shí)間:2022-12-21 23:55:56 編輯:金融知識(shí) 手機(jī)版

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1,企業(yè)所得稅如何繳納

2003后注冊的企業(yè)即企業(yè)所得稅在國稅交的企業(yè)每季度交一次。核定征收的企業(yè)根據(jù)稅務(wù)局核定的稅率按季度按營業(yè)收入金額乘以稅率繳納

企業(yè)所得稅如何繳納

2,企業(yè)所得稅如何繳

企業(yè)所得稅是按應(yīng)納稅所得額(納稅調(diào)整后的利潤)計(jì)算,每季繳納一次(季后15日內(nèi))。 1、利潤=主營業(yè)務(wù)收入-主營業(yè)業(yè)務(wù)成本-主營業(yè)業(yè)務(wù)稅金及附加+其他業(yè)務(wù)收入-其他業(yè)務(wù)支出-營業(yè)費(fèi)用-管理費(fèi)用-財(cái)務(wù)費(fèi)用+投資收益+營業(yè)外收入-營業(yè)外支出。 2、應(yīng)納稅所得額=利潤+納稅調(diào)整增加額-納稅調(diào)整減少額 3、應(yīng)納稅款=應(yīng)納稅所得額*適用稅率 4、適用稅率問題:應(yīng)納稅所得額(納稅調(diào)整后的利潤)在3萬元(含)以內(nèi)的適用18%,在3萬元至10萬元(含)的適用27%,在10萬元以上的適用33%(注2008年起稅率為25%)。

企業(yè)所得稅如何繳

3,企業(yè)怎么交稅

企業(yè)稅按照企業(yè)的性質(zhì)及其規(guī)模有不同的征收標(biāo)準(zhǔn)?!镀髽I(yè)所得稅法》第4條企業(yè)所得稅的稅率為25%。第28條符合條件的小型微利企業(yè),減按20%的稅率征收企業(yè)所得稅。國家需要重點(diǎn)扶持的高新技術(shù)企業(yè),減按15%的稅率征收企業(yè)所得稅?!镀髽I(yè)所得稅法實(shí)施條例》第92條企業(yè)所得稅法第二十八條第一款所稱符合條件的小型微利企業(yè),是指從事國家非限制和禁止行業(yè),并符合下列條件的企業(yè):(一)工業(yè)企業(yè),年度應(yīng)納稅所得額不超過30萬元,從業(yè)人數(shù)不超過100人,資產(chǎn)總額不超過3000萬元;(二)其他企業(yè),年度應(yīng)納稅所得額不超過30萬元,從業(yè)人數(shù)不超過80人,資產(chǎn)總額不超過1000萬元。

企業(yè)怎么交稅

4,企業(yè)所得稅怎么交

企業(yè)所得稅分月或者分季預(yù)繳。企業(yè)應(yīng)當(dāng)自月份或者季度終了之日起十五日內(nèi),無論盈利或虧損,都應(yīng)向稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)送預(yù)繳企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表,預(yù)繳稅款。企業(yè)應(yīng)當(dāng)自年度終了之日起五個(gè)月內(nèi),向稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)送年度企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表,并匯算清繳,結(jié)清應(yīng)繳應(yīng)退稅款。企業(yè)在報(bào)送企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表時(shí),應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定附送財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告和其他有關(guān)資料。納稅人在規(guī)定的申報(bào)期申報(bào)確有困難的,可報(bào)經(jīng)主管稅務(wù)機(jī)關(guān)批準(zhǔn),延期申報(bào)。
1.企業(yè)所得稅率25%,小型微利企業(yè)20%、高新企業(yè)15%;2.企業(yè)所得稅實(shí)行季度申報(bào),分別在1、4、7、10月份申報(bào)當(dāng)季的;3.月份不申報(bào),但可以計(jì)提,不涉及納稅調(diào)整;4.季度預(yù)繳,全年清算匯繳,多退少補(bǔ)。

5,企業(yè)的所得稅應(yīng)該怎么交

冇稅大師為您解答:1、企業(yè)所得稅分月或者分季預(yù)繳2、企業(yè)應(yīng)當(dāng)自月份或者季度終了之日起15日內(nèi),向稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)送預(yù)繳企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表,預(yù)繳稅款3、企業(yè)應(yīng)當(dāng)自年度終了之日起5個(gè)月內(nèi),向稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)送年度企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表,并匯算清繳,結(jié)清應(yīng)繳應(yīng)退稅款4、企業(yè)在報(bào)送企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表時(shí),應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定附送財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告和其他有關(guān)資料5、企業(yè)在年度中間終止經(jīng)營活動(dòng)的,應(yīng)當(dāng)自實(shí)際經(jīng)營終止之日起60日內(nèi),向稅務(wù)機(jī)關(guān)辦理當(dāng)期企業(yè)所得稅匯算清繳。企業(yè)應(yīng)當(dāng)在辦理注銷登記前,就其清算所得向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)并依法繳納企業(yè)所得稅。
企業(yè)所得稅:是針對(duì)企業(yè)利潤征收的一種稅,基本稅率是33%,另有兩檔優(yōu)惠稅率18%、27%。應(yīng)納稅所得額(即稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)可的利潤)在十萬以上33%的稅率,三萬以下18%稅率,三至十萬27%。企業(yè)所得稅有兩種征收方式:核定征收與查帳征收,查帳征收是根據(jù)企業(yè)的申報(bào)的收入減去相關(guān)的成本、費(fèi)用算出利潤后再根據(jù)利潤多少乘以相應(yīng)的稅率,算出應(yīng)納稅金。核定征收就是不考慮你的成本費(fèi)用,稅務(wù)機(jī)關(guān)直接用收入乘以一個(gè)固定比率(根據(jù)行業(yè)不同),得出的數(shù)就作為你的利潤,然后再根據(jù)多少,乘以相應(yīng)稅率。核定征收一般適合核算不健全的小型企業(yè)。2002年1月1日以后成立的企業(yè),企業(yè)所得稅在國稅繳納。(個(gè)人獨(dú)資企業(yè)不繳納企業(yè)所得稅,而是在地稅繳納個(gè)人所得稅)。

6,所得稅怎么繳納

企業(yè)所得稅的納稅年度,自公歷一月一日起至十二月三十一日止.納稅人應(yīng)當(dāng)在月份或季度終了后15天內(nèi)(具體按月或按季由當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)制定)向其所在地主管稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)送會(huì)計(jì)報(bào)表和預(yù)繳所得稅申報(bào)表,并在規(guī)定的納...
所得稅,是指對(duì)所有以所得額為課稅對(duì)象的總稱,又稱所得課稅、收益稅,指國家對(duì)法人、自然人和其他經(jīng)濟(jì)組織在一定時(shí)期內(nèi)的各種所得征收的一類稅收。
1,按照您所說的情況,需要繳納營業(yè)稅。計(jì)稅依據(jù)為應(yīng)稅勞務(wù)收入的營業(yè)額,即1000元。 2,并且還需繳納增值稅,因?yàn)槟@種行為,已經(jīng)在我國境內(nèi)銷售了貨物。盡管是平價(jià)買賣,也仍需繳納增值稅。 稅率為17%。
根據(jù)《企業(yè)所得稅法實(shí)施條例》 第一百二十八條 企業(yè)所得稅分月或者分季預(yù)繳,由稅務(wù)機(jī)關(guān)具體核定。企業(yè)根據(jù)企業(yè)所得稅法第五十四條規(guī)定分月或者分季預(yù)繳企業(yè)所得稅時(shí),應(yīng)當(dāng)按照月度或者季度的實(shí)際利潤額預(yù)繳;按照月度或者季度的實(shí)際利潤額預(yù)繳有困難的,可以按照上一納稅年度應(yīng)納稅所得額的月度或者季度平均額預(yù)繳,或者按照經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)可的其他方法預(yù)繳。預(yù)繳方法一經(jīng)確定,該納稅年度內(nèi)不得隨意變更。本期金額是當(dāng)月(季度)的數(shù)值,本年累計(jì)金額是從本年期初至當(dāng)期的累計(jì)數(shù)值,不存在重復(fù)申報(bào)繳納的情況。@謝謝@
某一年度的所得稅計(jì)算,根據(jù)企業(yè)賬面實(shí)現(xiàn)的利潤總額,加:增利納稅調(diào)整因素,減:減利納稅調(diào)整因素,之后的利潤總額*所得稅稅率=應(yīng)交納所得稅額

7,企業(yè)所得稅如何繳款

企業(yè)所得稅的繳款流程如下:1、填寫納稅申報(bào)表。納稅人應(yīng)當(dāng)按照企業(yè)所得稅法及其實(shí)施條例和企業(yè)所得稅的有關(guān)規(guī)定,正確計(jì)算應(yīng)納稅所得額和應(yīng)納所得稅額,如實(shí)、正確填寫企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表及其附表,完整、及時(shí)報(bào)送相關(guān)資料,并對(duì)納稅申報(bào)的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)法律責(zé)任。根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于發(fā)布的公告》(2014年第63號(hào))規(guī)定,國家稅務(wù)總局修訂后的《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表(a類,2014年版)》自2015年1月1日施行。2、主動(dòng)糾正申報(bào)錯(cuò)誤。納稅人辦理了年度納稅申報(bào)后,如果發(fā)現(xiàn)申報(bào)出現(xiàn)了錯(cuò)誤,根據(jù)《企業(yè)所得稅匯算清繳管理辦法》等法律的相關(guān)規(guī)定:納稅人辦理年度所得稅申報(bào)后,在匯繳期內(nèi)稅務(wù)機(jī)關(guān)檢查之前自行檢查發(fā)現(xiàn)申報(bào)不實(shí)的,可以重新填報(bào)《企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表》向稅務(wù)機(jī)關(guān)主動(dòng)申報(bào)糾正錯(cuò)誤,稅務(wù)機(jī)關(guān)據(jù)此調(diào)整其全年應(yīng)納所得稅額及應(yīng)補(bǔ)、應(yīng)退稅額。3、結(jié)清稅款。納稅人在納稅年度內(nèi)預(yù)繳企業(yè)所得稅稅款少于應(yīng)繳企業(yè)所得稅稅款的,應(yīng)在匯算清繳期內(nèi)結(jié)清應(yīng)補(bǔ)繳的企業(yè)所得稅稅款;預(yù)繳稅款超過應(yīng)納稅款的,主管稅務(wù)機(jī)關(guān)應(yīng)及時(shí)按有關(guān)規(guī)定辦理退稅,或者經(jīng)納稅人同意后抵繳其下一年度應(yīng)繳企業(yè)所得稅稅款。
納稅人應(yīng)當(dāng)在月份或者季度終了后十五日內(nèi),向其所在地主管稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)送會(huì)計(jì)報(bào)表、預(yù)繳所得稅申報(bào)表和納稅人發(fā)生的應(yīng)由稅務(wù)機(jī)關(guān)審批或備案的有關(guān)稅務(wù)事項(xiàng);年度終了后四十五日內(nèi),向其所在地主管稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)送會(huì)計(jì)決算報(bào)表和所得稅申報(bào)表,在年度終了后四個(gè)月內(nèi)結(jié)清應(yīng)補(bǔ)繳的稅款。預(yù)繳稅款超過應(yīng)繳稅款的,主管稅務(wù)機(jī)關(guān)予以及時(shí)辦理退稅,或者抵繳下一年度應(yīng)繳納的稅款。 若納稅人因不可抗力而不能按期辦理納稅申報(bào)的,可以延期辦理;但是,應(yīng)當(dāng)在不可抗力情形消除后立即向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)告。主管稅務(wù)機(jī)關(guān)經(jīng)查明事實(shí)后,予以核準(zhǔn)。 企業(yè)所得稅的匯算清繳是可以持續(xù)到4月底的,所以你可以試試跟管理員疏通一下,找個(gè)理由申請延期看行不行。
文章TAG:企業(yè)所得稅如何繳稅企業(yè)所得所得稅

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