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虧損企業(yè)要交什么稅嗎,企業(yè)在虧損的狀況下按照什么標準繳稅

來源:整理 時間:2022-12-17 23:52:01 編輯:金融知識 手機版

1,企業(yè)在虧損的狀況下按照什么標準繳稅

該企業(yè)2008年度應繳納的企業(yè)所得稅180萬元*20%*25%=9萬元。收稅的基數(shù)是收入總額為180萬元。所得稅收稅的基數(shù)是180萬元*20%=36萬元。
股權(quán)轉(zhuǎn)讓的稅是與轉(zhuǎn)讓價格相關(guān)的,與轉(zhuǎn)讓方是否盈利或虧損無關(guān)。轉(zhuǎn)讓增值的,就增值部分要交納所得稅。未增值的,比如100萬買入,再以100萬賣出的,無須交納所得稅。

企業(yè)在虧損的狀況下按照什么標準繳稅

2,虧損企業(yè)要交企業(yè)所得稅嗎

稅法規(guī)定,納稅人發(fā)生年度虧損的,可以用下一納稅年度的所得彌補;下一納稅年度的所得不足彌補的,可以逐年延續(xù)彌補,但是延續(xù)彌補期最長不得超過五年。   如果外資企業(yè)享受定期減免稅收優(yōu)惠是從獲利年度開始計算的,其開始獲利的年度,是指企業(yè)開始生產(chǎn)經(jīng)營后,第一個獲得利潤的納稅年度。企業(yè)開辦初期有虧損的,可以依照稅法規(guī)定逐年結(jié)轉(zhuǎn)彌補,以彌補后有利潤的納稅年度為開始獲利年度。

虧損企業(yè)要交企業(yè)所得稅嗎

3,虧損狀態(tài)經(jīng)營也需要繳納國稅嗎

這要看你們企業(yè)所得稅的征收方式。如果是核定征收的話虧損也要交。如果是查帳征收匯算清繳的話那就要納稅調(diào)整了。
虧損狀態(tài)經(jīng)營也需要繳納國稅嗎? --------------------------------------------------------------------- 肯定是需要的.稅收政策是強制性,無償性. 只要你這個公司還在,就必須交納相關(guān)的稅費,不可能不交的. 但,虧損的話年度匯算清繳時所得稅是不用交的.

虧損狀態(tài)經(jīng)營也需要繳納國稅嗎

4,一個常年營業(yè)虧損的公司需要繳哪些稅不需要繳哪些稅

虧損沒有利潤,所以肯定不要繳納所得稅。其他的營業(yè)稅3%左右,營業(yè)附加稅(城建稅、教育附加費)是營業(yè)稅的17%,有營業(yè)收入就要繳納。增值稅,也是買賣商品,包含在商品價格里,也要繳納的。一個常年營業(yè)虧損的交營業(yè)稅,需要交增值稅的還有交增值稅,城建稅,教育附加費,地方教育附加費、不需要交企業(yè)所得稅
虧損沒有利潤,所以肯定不要繳納所得稅。其他的營業(yè)稅3%左右,營業(yè)附加稅(城建稅、教育附加費)是營業(yè)稅的17%,有營業(yè)收入就要繳納。增值稅,也是買賣商品,包含在商品價格里,也要繳納的。 別忘采納!

5,請問虧損企業(yè)要不要交年增值稅

企業(yè)虧損與交增值稅有什么關(guān)系,只要你是增值稅納稅人就得計算繳納啊.
首先明確一下,增值稅是流轉(zhuǎn)稅,只在平時發(fā)生時申報,不按年交。企業(yè)虧損與否不影響增值稅的申報和征收,一般納稅人分查賬征收和核定征收方式,而小規(guī)模納稅人只按征收率征收,工業(yè)按應稅收入額的6%征收,商業(yè)按應稅收入的4%征收。計算方法是:工業(yè):總收入額/(1+6%)*6% 商業(yè):總收入額/(1+4%)*4%它與所得稅不同,所得稅是按年計征,分期預繳,年終匯算清繳,需要進行年度申報,
.樓主你好!  企業(yè)應交增值稅=銷項稅-進項稅-上期留底進項稅;  增值稅是價外稅,流轉(zhuǎn)稅,與企業(yè)的虧損未彌補完無直接的關(guān)系,主要銷售,主要銷項稅大于進項稅的,就存在增值稅與附加稅等;

6,企業(yè)虧損稅收

注冊資金不單獨繳納稅款。如果企業(yè)發(fā)生經(jīng)營行為,要就經(jīng)營行為繳納相關(guān)流轉(zhuǎn)稅,如:銷售貨物,計算銷項稅,一般納稅人抵扣掉進項稅后,差額交稅;提供服務,按服務收入計算營業(yè)稅(*5%);按(增值稅額+營業(yè)稅額)*7%交城市維護建設稅;按(增值稅額+營業(yè)稅額)*3%交教育費附加;自有房產(chǎn)的,交房產(chǎn)稅和土地使用稅;自有車船的,交車船使用稅;設立經(jīng)營性賬簿的,交印花稅[5元/本,記載資金的賬簿按(實收資本+資本公積)*0.05%交稅];簽訂合同的,應稅合同要交印花稅;全年虧損,會計虧損額+不得稅前抵扣的各項成本費用等-不需交稅的收入等=應納稅所得額。如果該應納稅所得額大于零,應交企業(yè)所得稅=應納稅所得額*25%,如果該應納稅所得額小于零,則該應納稅所得額可以結(jié)轉(zhuǎn)以后連續(xù)5年內(nèi)用盈利彌補這項虧損。
虧損只能5年內(nèi)扣稅,05年的虧損10年以后就不能抵減所得稅,建議09、10年增加盈利,可以減少所得稅。

7,虧損企業(yè)的資產(chǎn)買賣行為要交哪些稅

變賣一條生產(chǎn)線,不用交營業(yè)稅,生產(chǎn)線屬固定資產(chǎn),出售舊設備增值稅按4%減半征收是稅收法規(guī)的規(guī)定。
無形資產(chǎn)使用和轉(zhuǎn)讓涉及稅種主要有以下幾種:  1.營業(yè)稅。是指對在我國境內(nèi)提供應稅勞務、轉(zhuǎn)讓無形資產(chǎn)或者銷售不動產(chǎn)的單位和個人征收的一種稅。所謂轉(zhuǎn)讓無形資產(chǎn)是指轉(zhuǎn)讓無形資產(chǎn)的所有權(quán)或使用權(quán)的行為,包括轉(zhuǎn)讓土地使用權(quán)、轉(zhuǎn)讓商標權(quán)、轉(zhuǎn)讓專利權(quán)、轉(zhuǎn)讓非專利技術(shù)和轉(zhuǎn)讓著作權(quán)。  2.企業(yè)所得稅。是指國家對境內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營所得和其他所得依法征收的一種稅。其中納稅人因提供轉(zhuǎn)讓專利權(quán)、非專利技術(shù)、商標權(quán)、著作權(quán)等取得的特許權(quán)使用費所得是其他所得的一部分?! ?.個人所得稅。是對個人(自然人)取得的各項應稅所得征收的一種稅。其應稅所得項目的第六項為:特許權(quán)使用費所得(是指個人提供專利權(quán)、非專利技術(shù)、商標權(quán)、著作權(quán)以及其他特許權(quán)的使用權(quán)取得的所得)?! ?.印花稅。是對經(jīng)濟活動和經(jīng)濟交往中書立、使用、領(lǐng)受具有法律效力的憑證的單位和個人征收的一種稅。對合同、書據(jù)等由兩方或兩方以上當事人共同書立的憑證,其當事人各方都是納稅人,各自就所持憑證的金額納稅。其中,書立、使用、領(lǐng)受印花稅法所列舉的憑證包括無形資產(chǎn)中的技術(shù)合同和產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓書據(jù)。  5.土地增值稅。是對轉(zhuǎn)讓國有土地使用權(quán)、地上建筑物及其附著物并取得收入的單位和個人,就其轉(zhuǎn)讓房地產(chǎn)所取得的增值額征收的一種稅。其中轉(zhuǎn)讓土地使用權(quán)屬于無形資產(chǎn)的內(nèi)容?! ?.契稅。契稅是因房屋土地買賣、典當、贈與或交換而發(fā)生產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移時,依據(jù)當事人雙方訂立的契約,由承受人繳納的一種稅。契稅的征稅對象包括國有土地使用權(quán)出讓、土地使用權(quán)的轉(zhuǎn)讓等,其中土地使用權(quán)的轉(zhuǎn)讓屬于無形資產(chǎn)的內(nèi)容。  7.城市維護建設稅。是國家對繳納增值稅、消費稅、營業(yè)稅(簡稱“三稅”)的單位和個人就其實際繳納的“三稅”稅額為計稅依據(jù)而征收的一種稅。既然營業(yè)稅是其計稅之一,那么轉(zhuǎn)讓無形資產(chǎn)也應繳納城市維護建設稅。
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