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出口企業(yè)如何申報,如何申請進出口公司

來源:整理 時間:2022-12-21 16:41:07 編輯:金融知識 手機版

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1,如何申請進出口公司

采取備案制 你到商務局或外經貿委申請進出口權 然后到所管轄的海關關區(qū)備案就OK。期間 涉及的部門有商檢備案 ,外管局備案,開戶銀行開戶申請,電子口岸等部門?,F在辦理進出口公司 非常容易 注冊資金50萬以上即可。

如何申請進出口公司

2,出口免稅申報流程是什么

根據《國家稅務總局關于出口貨物勞務增值稅和消費稅有關問題的公告》(國家稅務總局公告2013年第65號)第八條,“出口企業(yè)或其他單位出口適用免稅政策的貨物勞務,在向主管稅務機關辦理增值稅、消費稅免稅申報時,不再報送《免稅出口貨物勞務明細表》及其電子數據?!薄 ∽?014年6月1日起,小規(guī)模出口、外貿企業(yè)一般納稅人出口、非外貿一般納稅人出口免稅貨物勞務等三個優(yōu)惠備案項目取消。因此,出口企業(yè)辦理免稅無需再到各征收分局辦理優(yōu)惠備案?! ∫话慵{稅人要進行免稅申報,必須先到各征收分局或直屬稅務分局(生產企業(yè)到各主管的區(qū)分局,外貿企業(yè)到直屬分局)辦理出口企業(yè)退(免)稅資格認定,才能在增值稅日常申報時將出口銷售額填入“免稅銷售額”一欄?! ⒖迹骸冻隹谪浳锿?免)稅管理辦法》

出口免稅申報流程是什么

3,出口報稅的流程

  核銷單的申領資料:1.介紹信。2.申請書。3.外銷合同。4.操作員卡。(第一次申領需要,第二次僅需寫一份申請書即可)(去外匯管理局申領核銷單的前提是在中國電子口岸先網上申請,申領成功后,去外管局領取紙質核銷單。領完核銷單進入出口收匯/口岸備案中進行口岸備案,備案成功后去海關報關,貨物出口海關打印出報關單后進入出口收匯/企業(yè)交單中輸入核銷單號碼查找出該核銷單及對應的報關單,然后進行交單,交單成功后5天左右去外管局核銷,交單同時也可以進入出口退稅/數據報送中做報送,報送成功后5天左右可以去國稅辦退稅。)   核銷單網上備案:在貨物報關前,需在網上進行電子備案,即出口口岸的備案。這是一般出口在電子口岸基本的操作流程。   外匯管理局核銷   去外管局核銷之前需做的事情:首先要進入電子口岸的出口收匯欄,將核銷單號進行企業(yè)交單。(電子口岸---出口收匯----企業(yè)交單----交單)   需要向外管局提供的資料1)核銷登記表(從外管局領取,需加蓋我公司公章)。2)核銷單.3)報關單(核銷聯)4)銀行水單(核銷聯)。(銀行水單領取步驟:A.銀行通知我公司水單已到。B.領取水單。C.水單申報,一般情況下,在水單拿來后,3天內進行申報,即進入“國際收支系統(tǒng)”,制作、傳輸、向中行申報。   出口退稅(90天內必須申報,逾期不予申報退稅)   去辦理出口退稅之前需做的事情:首先要進入電子口岸的出口退稅欄,將報關單預錄入單號進行報送。(電子口岸---出口退稅----數據報送----查詢報送---報送)   進入出口退稅申報系統(tǒng)。需要提供的資料如下:先到國稅局領裝訂封面,然后將需要的下列資料按順序裝訂好: A.出口貨物報關單出口退稅聯。B.已蓋有核銷單,辦完核銷手續(xù)的出口收匯核銷單。C.已認證的增值稅發(fā)票。D. 出口發(fā)票   供國稅局查詢的資料如下:A.內購合同。B.明細單。C.出口貨物裝貨單。D.運輸單據。

出口報稅的流程

4,小規(guī)模出口免稅企業(yè)出口申報操作流程

小規(guī)模納稅人出口免稅申報操作 一申報軟件操作每月納稅申報期1-10日部分 第一步:小規(guī)模明細數據采集 第二步:生成正審申報明細數據(省略了生成預申報明細數據的步驟) 第三步:打印《小規(guī)模納稅人出口貨物免稅申報表》一式三份 二納(免)稅申報:目前我市小規(guī)模納稅人填報舊版《增值稅納稅申報表》一式三份,填列出口免稅增值稅額,與填寫《小規(guī)模納稅人出口貨物免稅申報表》中免稅增值稅額一致(免稅業(yè)務只有出口貨物免稅),連同電子數據在規(guī)定期限內報送進出口稅收管理科申報窗口。稅務人員對電子信息預審核對,確認當期小規(guī)模納稅人出口貨物免稅申報無必須修改的疑點后,在《小規(guī)模納稅人出口貨物免稅申報表》簽字,蓋受理章。持《增值稅納稅申報表》、《小規(guī)模納稅人出口貨物免稅申報表》到辦稅服務廳綜合業(yè)務窗口申報。注意:《小規(guī)模納稅人出口貨物免稅申報表》免稅銷售額為含稅銷售額,《增值稅納稅申報表》銷售額為不含稅銷售額。 三申報軟件操作每月核銷申報期1-15日正式申報部分 第一步:撤消小規(guī)模免稅正式申報 第二步:預審反饋信息讀入處理 第三步:按照反饋疑點處理(例如紅藍字調整) 第四步:生成正式申報明細數據 第五步:小規(guī)模匯總表數據錄入 第六步:生成正式申報匯總數據 第七步:打印小規(guī)模申報報表 四退(免)稅申報及核銷正式申報:小規(guī)模納稅人應按月打印的《小規(guī)模納稅人出口貨物免稅核銷申報匯總表》、《小規(guī)模納稅人出口貨物免稅核銷申報明細表》等資料(見申報資料)上述表符合貨物報關出口之日次月起四個月內的各申報期內辦理的規(guī)定到出口退稅管理科申報窗口按月辦理出口貨物免稅核銷申報,并同時報送免稅核銷電子數據。 申報窗口受理正式申報,先預審電子數據、紙制申報資料,無調整疑點轉審核環(huán)節(jié),審核通過后,退(免)稅申報及核銷正式申報結束。 五申報資料及裝訂順序 ⑴《小規(guī)模納稅人出口貨物免稅核銷申報匯總表》 ⑵《小規(guī)模納稅人出口貨物免稅核銷申報明細表 》 ⑶小規(guī)模納稅人出口貨物免稅申報表》 ⑷《小規(guī)模納稅人增值稅納稅申報表》 ⑸出口發(fā)票; ⑹小規(guī)模納稅人自營出口貨物應提供的其它資料;包括: ①出口貨物報關單(出口退稅專用) ②出口收匯核銷單(出口退稅專用) ⑺小規(guī)模納稅人委托出口貨物應提供的其它資料;包括: ①代理出口貨物證明; ②代理出口協(xié)議; ③出口貨物報關單(出口退稅專用)或其復印件; ④出口收匯核銷單(出口退稅專用)或其復印件。出口收匯核銷單(出口退稅專用)提供要求與上述小規(guī)模納稅人自營出口貨物提供要求相同。 ⑻主管稅務機關要求提供的其他資料。(年度匯率備案、進貨發(fā)票)

5,外貿企業(yè)出口退稅申報如何操作一般納稅人 新手上路請多包涵

有專家計算過每年的進出口額在500萬美金以內的企業(yè),用外貿代理比自營出口更加有利于企業(yè)發(fā)展! 財務和操作外包比較好,因為外貿的核心是產品買賣,而不是進出口流程。所以外包進出口的話并不影響公司的整體,更甚至找專業(yè)的外貿代理可以提高企業(yè)的整體競爭力。 有很多剛開始做外貿的人認為有了進出口業(yè)務應該自己有進出口權來料理這一部分的業(yè)務,其實這不是一個正確的思路。從二個方面1:企業(yè)成本 你至少需要一個有經驗的財務以及操作,行業(yè)經驗1年以上財務及操作工資在上海差不多年薪是一共需要10萬左右一年,這個只是工資成本,另外你需要增加公司的硬件成本,管理成本,就連年貨都需要做準備一份,另外一年過去了或者幾年過去了你還要考慮給他們加工資,不然他們有會不滿足。一年代理費如果是10萬RMB的話你大概要出口1000萬的貨物所需要的代理費。但是實際上你的成本遠遠不止10萬。2:專業(yè)角度 自己出口,每一個月就幾單 懶散的員工根本沒有辦法來及時跟新海關的新政策,可能貨物到港才發(fā)現準備的材料不齊或者包裝不合格等問題,但是這個是我們的專業(yè),就算貨物遇到不可抗拒力因素,我們這邊也可以有自己的渠道來幫客戶解決事情,但是您自己出口的話進出金額很難達到一個可以讓海關重視的層面,這樣的話一旦貨物有問題交涉起來就會相當難。例子: 十年前很多工廠都有自己的卡車,但是現在很少有了,都是去找專業(yè)的車隊,為什么呢?這個就是把運輸從內貿中分離了出來,一樣的道理,您有貨物出口沒必要去養(yǎng)一個團隊,而且其實也并不那么專業(yè),就像你有自己的司機但是他可能并不熟悉去外地的路是怎么走的,您要是去找運輸公司,他們一定會給你最有經驗的司機。這樣你可以少養(yǎng)一輛車,少養(yǎng)一個人,這個和外包代理是一樣道理的。
需要的資歷 *進出口權 *海關注冊登記(登記了才能報關,要不然就要找報關行或代理) 1)如果你的商品需要法定商檢的話要在當地商檢局做商檢,檢完給你發(fā)個商檢通關單.2) 貨物拉到要出口港的海關監(jiān)管倉。把商檢通關單,商業(yè)發(fā)票,裝箱單,填好的出口貨物報關單等單據提交海關審核報關,3)審核查驗通過后發(fā)回給你一式五聯(海關作業(yè)聯,企業(yè)留存聯,海關核銷聯,出口收匯證明聯,出口退稅證明聯)蓋好公章的出口報關單 4)海關放行,貨代把貨物裝載到船上給你一張海運提單(這張單是證明貨無所有權的,將來要用它換貨款的)拉到客戶的口岸,買家憑提單取貨。5)買家拿到你給他的提單就給你打外匯,你要在銀行事先注冊一個外幣企業(yè)賬戶(要受外匯管理局監(jiān)管),外匯剛到你的賬戶上是被外管局凍結的,拿著報關單上的出口收匯證明聯和海關核銷聯向外觀局申請核銷外匯(填寫外匯核銷單),核銷外匯完成你就可以在國內用那筆外匯了(當然要換成RMB才能流通)6)出口退稅是在完成出口報關、貨物離境、收匯核銷之后進行的,拿著出口退稅證明聯到國稅局申請出口退稅(一般企業(yè)是3~6個月能拿到退稅款,第一次辦理退稅的企業(yè)有考察期需要12月以上。我們公司有可以辦理退稅融資3個工作日能幫你拿到)7)結束其實這其中還有很多具體的步驟還有單據,外貿是一個很繁瑣、專業(yè)過程。如果您真需要自己了解還是打電話或QQ來咨詢比較好
收到外匯后,先去銀行結匯,拿著銀行的結匯水單,核銷單,和報關單的核銷聯去外管局核銷。然后在網上申報退稅。成功后,再把蓋了外管局已核銷章的核銷單,和報關單退稅聯,以及將網上申報成功后的一些報表打印出來。一起交到稅務局你們專管員那。然后就等著退錢吧。會直接推到你們公司賬戶上的。

6,外貿企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)具體操作流程

下面是必須的流程一,核銷和退稅申報所需資料:收匯核銷所需資料:1, 核銷單2, 報關單(出口收匯專用聯),前提已以電子口岸交單3, 銀行結匯水單4, 出口收匯核銷表(一式兩份)退稅申報所需資料:1, 核銷單(退稅專用聯,已核銷過)2, 報關單(退稅專用聯),前提是在電子口岸下的出口退稅子欄目下已交單3, 進項發(fā)票(已認證)4, 出口發(fā)票(有些地方不用附此單證)以上四種資料把報關單順序,外加封皮封底裝訂另外所需三表一盤:此步操作,可看另外一置頂貼,外貿退稅9。0系統(tǒng)的操作方法,操作完成后,可以打印出以后表格和導出U盤1, 出口退稅匯總表(一份)2, 出口退稅出口明細表(三份)3, 出口退稅進貨明細表(三份)4, 轉為正式申報后生成的資料導入U盤二,出口的大概流程1, 申領核銷單2, 核銷單網上進行口岸備案,做報關資料(箱單,發(fā)票,報關委托書,一般貿易的報關單,核銷單等給貨代,以便報關)3, 拖箱,工廠裝柜(在這里要特提一點,大多數的是FOB成交價,客戶指定貨代,一般情況允許的情況下,盡量不要用指定貨代來拖柜,他們的費用高的嚇死人,你可以自行拖柜)4, 起運5, 在中間的這一段時間內,為了退稅能及進行,可以讓工廠及時開票,認證,催匯,催單等操作6, 單證退回后,先進行核銷單和報關單電子口岸交單工作(也可以不等退回,先行操作,企業(yè)可自行選擇)7, 核銷8, 退稅三,出口退稅的時間和單證之間的聯系一般正常的操作流程是認證發(fā)票---銀行結匯(出具水單)---核銷----退稅但是在現實過程中總是由于這樣那樣的原因,造成不能按這個步驟走,比如說:1, 不能及時收匯這里面有多種操作方法,大概說一下,一個是沒有及時收匯可以從別的水單進行拆借,二個是大多數地方在沒有核銷的情況下,是可以在90天內先行進行退稅申報,以免超期,這叫單證不全申報,等以后核銷單核過之后再補上,也是可行的要注意一點:核銷的期限是報關出口后180天內,如果180天沒有及時收匯,就算你前期進行退稅申報,也是余事無補,也要視同內銷征稅,所以及時收匯,催匯也是比較重要的時間關系:1退稅申報期:90天2核銷期:180天3發(fā)票認證期:90天,但是外貿企業(yè)有個不成文的規(guī)定,是開票后30天內要進行發(fā)票認證四,單證備案退稅申報后,在15天內要及時進行單證備案,所需單證如下:1單證備案明細表2提單3托單4場站收據5購貨合同有些地方特別要求外加兩樣東西:一個是報關單復印件,出口明細表然后外加封皮裝訂,放司備查
出口退稅正式申報的操作步驟A基礎數據采集-外部數據采集-出口商品匯率配置; B基礎數據采集-外部數據采集-認證發(fā)票信息讀入(如果不讀入,手工錄入,選擇認證發(fā)票信息處理); C基礎數據采集-外部數據采集-報關單數據讀入-報送單數據查詢與確認,如果不讀入,手工錄入,選擇出口明細數據錄入; D基礎數據采集-出口明細數據錄入-修改關聯號和序號-點擊保存-點擊審核認可; E基礎數據采集-進貨明細數據錄入-修改關聯號和序號-點擊保存-點擊審核認可; F數據加工處理-進貨出口數量關聯檢查-換匯成本檢查-預申報數據一致性檢查-生成預申報數據;G基礎數據采集-企業(yè)經營情況-出口貨物備案單證目錄錄入;H預審反饋處理-確認正式申報數據; I退稅正式申報-查詢本次申報數據-退稅匯總申報表錄入-增加-錄入申報年月、申報批次-自動生成匯總表-保存; G打印出口明細申報表-退稅正式申報-出口明細申報數據查詢-擴展功能; K打印進貨明細申報表-退稅正式申報-進貨明細申報數據查詢-擴展功能;L打印出口退稅匯總申報表-退稅匯總申報表錄入-打印報表;M退稅正式申報-生成退(免)稅申報數據-進貨/出口申報表。
錄入-檢查-自檢-疑點調整-重新申報-無疑點正式申報-打印。網頁地址
你好 請問好心人 最新的外貿企業(yè)出口退稅申報流程步驟是什么?
安裝完就可以申報了 具體所需手續(xù):1.增值稅發(fā)票認證(自開票日30日內)2.登陸電子口岸出口退稅進行交單3.收齊所有單證,報關單與增值稅發(fā)票上的名目保持一致4.申報明細數據錄入5.數據加工處理6.預申報及預審7.正式申報。

7,出口退稅申報的操作步驟

出口退稅申報的操作步驟:  一、出口貨物明細申報錄入  1、基礎數據采集—出口貨物明細申報錄入—增加(填入相關數據)  2、申報數據處理—數據一致性檢查  二、收齊出口單證明細錄入  1、 基礎數據采集—收齊出口單證明細錄入—修改—序號錄入四位,如“0001”—單證收齊標志“BH”—出口報關單號核對,如有錯,應修改并填報“人工挑過申批表”—外匯銷核單號核對,如有錯與上一樣—保存  三、申報數據處理—數據一致性檢查  四、免抵退稅申報—生成明細申報數據—確定—拷到A盤預審  五、到稅務預審反饋后,撤銷已生成數據(申報數據處理—撤銷已申報數據)—反饋信息處理—稅務機關反饋信息讀入—稅務機關反饋信息處理—數據一次性檢查—生成明細申報數據保存—拷到A盤  六、基礎數據采集—增值稅申報表項目錄入—增加—錄入(根據增值稅申報表錄入)  七、數據一次性檢查  八、基礎數據采集—免抵退申報匯總表錄入—增加—保存(注意:應調整銷售額與增值稅納稅申報表差額)  九、數據一次性檢查  十、打印報表:免抵退稅申報—打印申報報表:  a、出口貨物免抵退稅申報匯總表  b、出口貨物免抵退稅申報匯總表附表  c、出口貨物免抵退稅申報明細表(當期出口明細)(前期單證收齊)
出口退稅申報的正常操作步驟  出口退稅系統(tǒng)是增值稅申報系統(tǒng)的一個重要的輔助系統(tǒng),它解決的是企業(yè)出口業(yè)務應當享受的退稅問題,就是計算當期的應退稅額.撇開增值稅不說,只要有出口業(yè)務,稅務局就要求企業(yè)使用出口退稅系統(tǒng).出口退稅系統(tǒng)通過企業(yè)、稅務局和海關使用的不同版本,將三者的數據進行對比和計算,形成了一個有機的整體.但是對于沒有出口業(yè)務的企業(yè)來說,不會運用到這個系統(tǒng).  企業(yè)在做每個月的出口退稅申報之前(企業(yè)每個月都要做申報,即使當月沒有出口業(yè)務),應準備好兩份資料:當期出口貨物明細和當期收齊出口單證明細,然后,按以下步驟操作:  一進入出口退稅系統(tǒng).初始用戶名:sa(注意大小寫);初始密碼為空.  二當期所屬期設置.填入的所屬期為業(yè)務的所屬期.如:2006年10月10日對9月份業(yè)務進行處理,應填入200609.  三 基礎數據采集-出口貨物明細申報錄入-新增.  1 所屬期自動生成.  2 序號編制規(guī)則是從0001到9999,記銷售日期自動生成.  3 所屬期標志自動生成.  4 進料手冊登記號填對應的進料加工手冊號,如果是一般貿易(不是進料加工業(yè)務),則為空.  5 出口報關單號視情況而定  a 如果當期出口并且當期已經收齊了單證(出口報關單和核銷單),則填實際的報關單號,取報關單右上側編碼的后9位+00x(通常,一份報關單會有好幾筆業(yè)務,必須逐筆錄入,于是第一筆報關單號為編碼的后9位+001,依此類推.),報關單號為12位數字.  b 如果當期出口,沒有收齊單證,報關單號視稅務局的要求,若沒有要求則為空,若要求填虛擬報關單號,則為年4位+月2位+00a+00x,共12位數字.如2006年9月的第二單第一筆,報關單號為200609002001,2006年9月的第二單第二筆,報關單號為200609002002.  6 出口日期為報關日期.  7 外匯核銷單號.如果外匯核銷單已經收齊,填實際核銷單的號碼,如果沒有收齊核銷單,則為空.  8 代理證明號.如果是代理業(yè)務,則為實際的代理證明號,如果是有出口經營權的出口自己的產品,則為空.  9 單證收齊標志.如果當期出口且收齊單證,則為空,如果當期出口,沒有收齊單證,則為bh.  10 出口商品代碼.可下拉選擇,為海關對應的商品代碼.該代碼對應具體的征退稅率.  11 出口商品名稱自動生成.  12 單位自動生成.  13 出口數量為實際的出口數量.  14 原幣代碼可下拉選擇.若為美圓,則為usd.  15 原幣幣別自動生成.  16 原幣離岸價為報關的fob價.  17 原幣匯率可以為月初的匯率或者是月末的匯率,關系到本幣的當期出口銷售額.  18 人民幣離岸價自動生成.  19 美圓匯率同原幣匯率.  20 美圓離岸價自動生成.  21 征稅稅率自動生成.  22 退稅率自動生成,由商品代碼決定.  23 征退稅差額自動生成.  24 應退稅額自動生成.  25 出口發(fā)票號為商業(yè)發(fā)票上的發(fā)票號,不能為空.  26 保存/取消/保存并增加.保存則保存該條記錄,保存并增加直接進入下一條記錄的錄入.  27 序號重排對記錄的序號進行重新排列.如果斷號或者重號,則不能進行以后的明細數據申報.  四 基礎數據采集-收齊出口單證明細錄入-新增.  這一操作是對前期出口但沒有收齊單證的業(yè)務,本期做收齊單證.因為前期出口,已經做了出口貨物明細申報錄入,并且已經進行了申報,所以,本期收齊單證是在前期數據基礎上進行的工作.  1 根據收齊的單證,找到對應的前期錄入的數據,點擊修改.  2 所屬期自動生成.  3 序號規(guī)則同出口貨物明細申報錄入.  4 單證收齊標志為bh.可以看出,填上bh后,出口報關單號和外匯核銷單號欄變?yōu)榭商?  5 出口報關單號為報關單上右上角編碼的后9位+00x(通常,一份報關單會有好幾筆業(yè)務,必須逐筆錄入,于是第一筆報關單號為編碼的后9位+001,依此類推.),報關單號為12位數字.  6 外匯核銷單號為核銷單上號碼.  7 提示報關單號與以前報關單號不符,核銷單號與以前核銷單號不符,確認替換.  8 保存.進行下一筆操作.  9 序號重排.對序號進行重新排列.斷號或重號將不能進行后來的明細數據申報.  五 基礎數據采集-生成出口貨物沖減明細.  這一操作是對前期出口但沒有收齊單證,本期做收齊單證但是發(fā)現有錯誤的業(yè)務,進行負數沖回和重新錄入的操作.其中錯誤可能包括:對與同一張報關單  1 出口貨物明細申報錄入為進料加工但收齊單證時發(fā)現不是進料加工;出口貨物明細申報錄入不是進料加工但收齊單證時發(fā)現是進料加工.  2 出口貨物明細申報錄入的商品代碼與收齊單證的商品代碼不一致.  3 出口貨物明細申報錄入的原幣離岸價與收齊單證的原幣離岸價不一致.  4 出口貨物明細申報錄入的出口發(fā)票號與收齊單證的出口發(fā)票號不一致.  5 出口貨物明細申報錄入的筆數及各筆金額與收齊單證的筆數及各筆金額不一致.  6 出口貨物明細申報錄入的各筆順序與收齊單證的各筆順序比一致.  進行出口貨物沖減:  1 對應有錯誤的報關單找到出口貨物明細申報錄入的數據,點擊沖減出口,去掉是否先收齊單證再做沖減前面的對號,確定.于是在出口貨物明細申報錄入的里面會相應出現一條記錄,序號為z000.  2 對所有有錯誤的報關單做完沖減后,退出,進入基礎數據采集-出口貨物明細申報錄入,可以看見生成的所有的沖減記錄,序號都是z000.進行序號重排.  3 對應做過沖減的報關單,錄入正確的數據.注意:此時填入的報關單號和核銷單號為實際的報關單號和核銷單號,單證收齊標志為空.  六 免抵退稅申報-生成明細申報數據.  1 所屬期自動帶出登陸是填如的所屬期,可以修改.確定.  2 若需要在申報之前進行備份,復選備份當前系統(tǒng).確定.  3 填入申報數據存放路徑,也可以通過瀏覽按鈕選擇路徑.確定.填入的新的路徑系統(tǒng)會自動創(chuàng)建.  七進入基礎數據采集-增值稅申報表項目錄入-增加.對照企業(yè)的增值稅申報表,填入相應的數據.  八進入基礎數據采集-免抵退申報匯總表錄入-增加.在空白處單擊,系統(tǒng)會自動生成所有數據.注意:匯總表中自動生成的任何數據不允許手工修改,直接點擊保存.  九免抵退稅申報-生成匯總申報數據.同免抵退稅申報-生成明細申報數據.  十根據稅務局的要求,將生成的明細申報數據和匯總申報數據報送到稅務局,進行預申報.稅務局會生成疑點信息和單證不齊信息等其他反饋信息,并將信息反饋到企業(yè).  十一企業(yè)得到反饋信息后,進行反饋信息處理-稅務機關反饋信息讀入(接受).  十二反饋信息處理-稅務機關反饋信息查詢,查詢稅務機關反饋的信息,并對信息進行處理.  十三 將最終的數據報送到稅務機關.  十四 免抵退稅申報-打印申報報表.  打印以下報表:  1 出口貨物免、抵、退稅申報明細表(當期出口明細)  2 出口貨物免、抵、退稅申報明細表(前期單證收齊)  3 出口貨物免、抵、退稅申報匯總表  4 出口貨物免、抵、退稅申報匯總表附表(視稅務機關要求)  企業(yè)當月的申報工作至此結束.  注:1 以上操作均以生產企業(yè)出口退稅系統(tǒng)6.2版為例.  2 以上操作不含當月發(fā)生進料加工業(yè)務.以后會在專門的文章中介紹進料加工業(yè)務的處理方法和步驟.  3 各地稅務機關的要求不同,可能導致以上某些操作步驟不準確.
文章TAG:出口企業(yè)如何申報出口出口企業(yè)企業(yè)

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    行情 日期:2024-04-22

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    行情 日期:2024-04-22

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    行情 日期:2024-04-22

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    行情 日期:2024-04-22

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    行情 日期:2024-04-22

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    行情 日期:2024-04-22

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    行情 日期:2024-04-22

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    行情 日期:2024-04-22

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