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稅務(wù)局交的賦稅是什么,什么是納稅人 賦稅人 二者有什么區(qū)別嗎

來源:整理 時間:2022-12-13 12:19:48 編輯:金融知識 手機(jī)版

1,什么是納稅人 賦稅人 二者有什么區(qū)別嗎

是要問 負(fù)稅人 吧!~舉個例吧:你去超市買東西,是需要繳納消費(fèi)稅的!~但這個錢不是由你去稅務(wù)局交這個錢,而是由超市老板繳納(其實(shí)這都包括在商品價格里面了)超市老板就是負(fù)稅人而消費(fèi)者就是納稅人

什么是納稅人 賦稅人 二者有什么區(qū)別嗎

2,交通運(yùn)輸業(yè)營業(yè)稅改增值稅后地稅局的賦稅怎么繳納如何計(jì)算

你原先是用的網(wǎng)上申報(bào)還是柜臺申報(bào),如果是網(wǎng)上申報(bào)的,在營業(yè)稅及附征稅費(fèi)申報(bào)上,原先營業(yè)稅那一欄就沒有了,但下面的幾項(xiàng)附加稅還是要交的,照填就可以了,仍以繳納增值稅的金額為基數(shù)計(jì)算相關(guān)賦稅。
你好!地稅交:城建稅、教育附加等地方稅。我的回答你還滿意嗎~~

交通運(yùn)輸業(yè)營業(yè)稅改增值稅后地稅局的賦稅怎么繳納如何計(jì)算

3,納稅人 賦稅人

納稅人是指稅法中規(guī)定的直接負(fù)有納稅義務(wù)的單位或個人,明確由誰來納稅,又稱納稅義務(wù)人,或納稅主體.納稅人包括自然人和法人. 納稅人的權(quán)利包括:有享受稅法規(guī)定的減稅、免稅的權(quán)利;有依法申請收回多繳納稅款的權(quán)利;在生產(chǎn)、經(jīng)營發(fā)生重大困難時,依法享有申請分期、延期繳納稅款或申請減稅、免稅的權(quán)利;對稅務(wù)機(jī)關(guān)不正確的決定有申訴權(quán);對稅務(wù)機(jī)關(guān)及其工作人員的不法行為有向其上級主管部門及國家監(jiān)督、檢查機(jī)關(guān)檢舉、揭發(fā)的權(quán)利。 納稅人的義務(wù)包括:按稅法規(guī)定辦理稅務(wù)登記;按稅法規(guī)定的期限和程序辦理納稅申報(bào),并按期交納稅款;向稅務(wù)機(jī)關(guān)及時提供會計(jì)、財(cái)務(wù)報(bào)表;接受稅務(wù)檢查,并如實(shí)反映和提供有關(guān)情況和材料。 一般古代和國外就稱賦稅人

納稅人 賦稅人

4,納稅人 賦稅人 二者有什么區(qū)別嗎

稅收與每一個公民息息相關(guān)。公民不一定是直接的納稅人,但人人都是商品和勞務(wù)的消費(fèi)者,因而都是實(shí)際的負(fù)稅人,都與稅收息息相關(guān)。每一位公民都直接或間接的與納稅發(fā)生著聯(lián)系。 納稅人是稅法規(guī)定的直接負(fù)有納稅義務(wù)的單位和個人,一個單位或個人是否成為納稅人,要看其是否取得應(yīng)稅收入,是否發(fā)生應(yīng)稅行為,而負(fù)稅人是指稅款的最終承擔(dān)者。如果納稅人所納的稅款無法轉(zhuǎn)嫁,自己承擔(dān)時,納稅人同時又是負(fù)稅人。例如個人所得稅。如果納稅人能夠把所納稅款轉(zhuǎn)給他人負(fù)擔(dān),納稅人和負(fù)稅人就屬于不同主體。例如,增值稅。納稅人和負(fù)稅人不是一回事。
是要問 負(fù)稅人 吧!~ 舉個例吧:你去超市買東西,是需要繳納消費(fèi)稅的!~但這個錢不是由你去稅務(wù)局交這個錢,而是由超市老板繳納(其實(shí)這都包括在商品價格里面了) 超市老板就是負(fù)稅人 而消費(fèi)者就是納稅人

5,我是一名初學(xué)者我想問一下什么是稅賦什么是倒

1.稅賦是一個名詞,各種各樣的稅加在一起,名字就叫稅賦。2.稅負(fù)是相對某個稅種來說的,例如增值稅稅負(fù),也就是每多少元的收入要交多少稅,例如增值稅稅負(fù)為3%,即每100元的收入,要繳納3元的增值稅。3.倒夾帳這個不對,應(yīng)該是倒(反)軋帳或者倒(反)結(jié)賬。會計(jì)(稅務(wù)局每天一軋帳)再每個月月底的時候,會選擇一天,在這一天要結(jié)出本月到底是賺是賠,這個就叫軋帳或者結(jié)賬。而軋帳可能軋錯了或者結(jié)錯了,就需要用到倒軋帳或者倒結(jié)賬這個程序,改正錯誤,再重新軋帳或結(jié)賬。個人意見,僅供參考
你好!稅賦是由于某種行為或者事項(xiàng)符合了國家相關(guān)稅法對于應(yīng)納稅的規(guī)定而使行為人(包括組織與個人,同下)產(chǎn)生了應(yīng)就此行為或者事項(xiàng)面向國家繳納相關(guān)稅款的義務(wù),負(fù)于納稅義務(wù)的人為納稅義務(wù)人,簡稱納稅人。是國家憑借其升值權(quán)利而強(qiáng)制向公民、法人或者企圖組織無償征收的,以固定形式表現(xiàn)的財(cái)產(chǎn)。稅收的基本特征即為“無償性、強(qiáng)制性、固定性”。 與賦稅相對的另一個概念是“稅負(fù)”,即實(shí)際承擔(dān)的稅收負(fù)狀況。如果對你有幫助,望采納。

6,報(bào)稅的時候要考慮稅賦賦字不曉的正確不所以想請教下什么是稅

  稅負(fù)也稱為稅收負(fù)擔(dān)率。是應(yīng)交增值稅與主營業(yè)務(wù)收入的比率?! ∪绻總€月都進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),那你要提交一份有關(guān)這種情況的說明。說明你是因?yàn)椴牧匣蛘弋a(chǎn)品的庫存增加而引起的,這種情況時有發(fā)生,能夠說明原因就行,但是前提條件是你的各項(xiàng)材料、電費(fèi)等成本項(xiàng)目都很正常。  稅負(fù)率的計(jì)算  稅負(fù)率=應(yīng)交增值稅/銷售收入  稅負(fù)即稅收負(fù)擔(dān)。實(shí)際交納的稅款占銷售收入凈額的百分比?! 《愗?fù)可以單指增值稅稅負(fù)、所得稅稅負(fù)、營業(yè)稅稅負(fù)等。也可以把所有本年度上交的所有稅款加總計(jì)算一個總體稅負(fù)?! 《愗?fù)率是指增值稅納稅義務(wù)人當(dāng)期應(yīng)納增值稅占當(dāng)期應(yīng)稅銷售收入的比例.  對小規(guī)模納稅人來說,稅負(fù)率就是征收率:商業(yè)4%,工業(yè)6%,而對一般納稅人來說,由于可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,稅負(fù)率就不是17%或13%,而是遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于該比例,具體計(jì)算:  稅負(fù)率=當(dāng)期應(yīng)納增值稅/當(dāng)期應(yīng)稅銷售收入  當(dāng)期應(yīng)納增值稅=當(dāng)期銷項(xiàng)稅額-實(shí)際抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額  實(shí)際抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額=期初留抵進(jìn)項(xiàng)稅額 本期進(jìn)項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出-出口退稅-期末留抵進(jìn)項(xiàng)稅額  稅負(fù)就是稅收負(fù)擔(dān)率,是納稅人對應(yīng)期間的應(yīng)納增值稅與銷售收入的比例,但如果是出口企業(yè)或免稅企業(yè),主要把出口收入和免稅收入按應(yīng)稅稅率算出銷項(xiàng)稅加入計(jì)算就納增值稅,如果有進(jìn)料加工的話,還要考慮這部份的稅金,具體公式如下:增值稅稅負(fù)率=[銷項(xiàng)稅-免\退稅收入*適用稅率-(進(jìn)項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出-期初留抵期末留抵以及海關(guān)核銷免稅進(jìn)口料件組成的計(jì)稅價格*17%)]/(計(jì)征增值稅的銷售額-免抵退銷售額),以上公式是通用的,如果是業(yè)務(wù)簡單的公司,上式中沒有涉及的就是0稅負(fù)了.  另外對于免稅及出口企業(yè)來說,運(yùn)費(fèi)稅,城建稅依然要扣,抵稅比例為6%,應(yīng)計(jì)入公式中。

7,什么是稅賦率

稅負(fù)就是稅收造成的負(fù)擔(dān),說起來可笑,但實(shí)際就是這么一回事,在實(shí)際工作中一般說稅負(fù)率是多少,稅負(fù)率=應(yīng)繳稅金/銷售收入*100%,各行業(yè)的稅負(fù)率是不同的,如果是小規(guī)模納稅人一般就是指4%或6%,一般納稅人因?yàn)橛械挚?,所以稅率不固定,但在行業(yè)間有一個平均數(shù),稅務(wù)機(jī)關(guān)也是依此評估納稅人的 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 稅負(fù)率是指增值稅納稅義務(wù)人當(dāng)期應(yīng)納增值稅占當(dāng)期應(yīng)稅銷售收入的比例. 對小規(guī)模納稅人來說,稅負(fù)率就是征收率:商業(yè)4%,工業(yè)6%,而對一般納稅人來說,由于可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,稅負(fù)率就不是17%或13%,而是遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于該比例,具體計(jì)算: 稅負(fù)率=當(dāng)期應(yīng)納增值稅/當(dāng)期應(yīng)稅銷售收入 當(dāng)期應(yīng)納增值稅=當(dāng)期銷項(xiàng)稅額-實(shí)際抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 實(shí)際抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額=期初留抵進(jìn)項(xiàng)稅額+本期進(jìn)項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出-出口退稅-期末留抵進(jìn)項(xiàng)稅額 注:1 對實(shí)行"免抵退"的生產(chǎn)企業(yè)而言,應(yīng)納增值稅包括了出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額 2 通常情況下,當(dāng)期應(yīng)納增值稅=應(yīng)納增值稅明細(xì)賬"轉(zhuǎn)出未交增值稅"累計(jì)數(shù)+"出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額"累計(jì)數(shù) 至于你們公司的問題我不大清楚!我只是為你找了些資料`呵呵 我對這方面也不是很了解` 希望對你有所幫助
稅負(fù)率是指增值稅納稅義務(wù)人當(dāng)期應(yīng)納增值稅占當(dāng)期應(yīng)稅銷售收入的比例。對小規(guī)模納稅人來說,稅負(fù)率就是征收率:3%,而對一般納稅人來說,由于可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,稅負(fù)率就不是17%或13%,而是遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于該比例。 段公式   增值稅稅負(fù)率=實(shí)際交納稅額/不含稅的實(shí)際銷售收入×100%   所得稅稅負(fù)率=應(yīng)納所得稅額÷應(yīng)納稅銷售額(應(yīng)稅銷售收入)×100%。   主營業(yè)務(wù)利潤稅負(fù)率=(本期應(yīng)納稅額÷本期主營業(yè)務(wù)利潤)×100%   印花稅負(fù)擔(dān)率=(應(yīng)納稅額÷計(jì)稅收入)×100% 具體計(jì)算:   稅負(fù)率=當(dāng)期應(yīng)納增值稅/當(dāng)期應(yīng)稅銷售收入   當(dāng)期應(yīng)納增值稅=當(dāng)期銷項(xiàng)稅額-實(shí)際抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額   實(shí)際抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額=期初留抵進(jìn)項(xiàng)稅額+本期進(jìn)項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出-出口退稅-期末留抵進(jìn)項(xiàng)稅額   注:1 對實(shí)行“免抵退”的生產(chǎn)企業(yè)而言。應(yīng)納增值稅包括了出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額   2 通常情況下,當(dāng)期應(yīng)納增值稅=應(yīng)納增值稅明細(xì)賬“轉(zhuǎn)出未交增值稅”累計(jì)數(shù)+“出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額”累計(jì)數(shù) 稅負(fù)率的計(jì)算  稅負(fù)率是分類的,如增值稅稅負(fù)率為:   實(shí)際交納增值稅稅額/不含稅銷售收入×100%   所得稅稅負(fù)率為:   實(shí)際交納所得稅稅額/不含稅銷售收入×100%   引起稅負(fù)率降低的因素主要有三:   一、銷售價格降低,你可以比較一段時期內(nèi)的銷售價格走勢,并說明為什么銷售價格會降低的原因。比如季節(jié)性、供大于求、商業(yè)競爭激烈等等。   二、進(jìn)貨價格上漲,可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額也會增加,這樣,銷項(xiàng)稅減進(jìn)項(xiàng)稅的差額也就少了,稅負(fù)率就降低了。   三:一個時期內(nèi)的進(jìn)貨多,銷售少,抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅多,銷項(xiàng)稅少,也會降低這個時期的稅負(fù)率。
文章TAG:稅務(wù)局交的賦稅是什么稅務(wù)稅務(wù)局賦稅

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